Kürsten Trans GmbHLiquidiert

90449 Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 20672
Eingetragen
16.1.2004
Branche
Güterbeförderung im StraßenverkehrGüterbeförderung in der Hochsee- und KüstenschifffahrtVermittlungstätigkeiten für die Güterbeförderung
Gegenstand
der Transport sowie der An- und Verkauf von Gebrauchsgütern aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Kürsten
seit 30.12.2008
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kürsten Trans GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

AKTIVA

  Euro 31.12.2007 Vorjahr Euro 31.12.2006
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
II. Sachanlagen    
1. Betriebs-u. Geschäftsausstattung 21.100,50 13.805,00
III. Finanzanlagen    
1. sonstige Ausleihungen 0,00 3.000,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.632,98 4.202,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände 946,89 1.154,96
III. Wertpapiere    
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.408,90 16.379,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 5,52
Summe Aktiva 40.089,27 38.546,82

PASSIVA

   
  Euro 31.12.2007 Vorjahr Euro 31.12.2006
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage    
III. Gewinnrücklagen    
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 12.327,72-
V. Vortrag auf neue Rechnung 74,29 0,00
VI. Bilanzgewinn    
-davon Verlustvortrag € -4.213,36 ( 0,00 €)    
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 1.095,00 827,00
2. Sonst. Rückstellungen 1.550,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 333,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (333,05€)    
2. Sonstige Verbindlichkeiten 12.369,98 15.400,13
-davon gegenüber Gesellschaftern € 8.246,28 (9.404,87 €)    
-davon aus Steuern € 1.766,87 (4.168,12 €)    
-davon m. einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 12.369,98 (15.400,13 €)    
D. Rechnungsabgrenzungsposten    
Summe Passiva 40.089,27 38.546,82

ANHANG für das Geschäftsjahr 2007

A. Allgemeine Angaben zu Ihnhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

1. Darstellungsstetigkeit

Im Berichtsjahr wurden keine Ausweisänderungen vorgenommen.

2. Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr

Die Zahlen des Berichtjahres sind unmittelbar mit den Zahlen des Vorjahres vergleichbar.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 wurde unter der Beachtung der Ansatzvorschriften des Handelsgesetzbuches (3. Buch) erstellt.

Die Rechnungslegung der Gesellschaft wurde gem. den Vorschriften im Sinne von § 264 Abs. 1 S.3 i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB durchgeführt.

Die Bilanz wurde nach § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren). Vom Wahlrecht § 265 Abs. 7 Nr. 1 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Der Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erfolgte gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG unter einem gesonderten Posten.

Von handelsrechtlichen Bilanzierungshilfen gem. § 269 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

2. Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB , sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279 bis 283 HGB erstellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt:

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit den Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten abzgl. Skonti bzw. mit den Herstellungskosten bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter der Zugrundelegeung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Die Vermögensgegenstände wurden teilweise linear gem. § 7 Abs. 1 EStG und teilweise geometrisch-degressiv gem. § 7 Abs. 2 EStG abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nominalwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben, zweifelhafte Forderungen wertberichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit Nominalwerten angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nennwert angesetzt, es ist durch Bankauszug zum 31.12.2007 nachgewiesen. Über das Guthaben kann ohne Einschränkungen verfügt werden.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 249 Abs. 1 HGB. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern wurden inklusive der Verzinsung der Verrechnungskonten angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen hat sich im Geschäftsjahr 2007 im Einzelnen, wie im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt, entwickelt.

Gewinn- und Verlustrechnung

  Euro Gesamtjahr/Stand 2007
Euro
Euro Vorjahr 2006
Euro
1. Umsatzerlöse   66.952,19   65.726,78
2. Gesamtleistung   66.952,19   65.726,78
3. sonstige betriebliche Erträge        
a) ordentliche betriebliche Erträge        
aa) sonstige ordentliche Erträge   1.905,28   0,00
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens   298,00   0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   385,13   0,13
    2.588,41   0,13
4. Personalaufwand:        
a) Löhne und Gehälter   28.667,28   26.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung   1.742,52   1.742,52
davon für Altersversorgung 1.742,52 (1.742,52) €        
    30.409,80   28.142,52
5. Abschreibungen:        
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs   5.263,48   3.256,26
6. sonstige betriebliche Aufwendungen        
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen        
aa) Raumkosten   3.000,00   3.000,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben   741,64   722,32
ac) Fahrzeugkosten   17.930,06   17.336,51
ad) Werbe- und Reisekosten   1.435,88   1.147,20
ae) versch. betriebliche Kosten   3.298,91   2.409,54
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   0,00   218,20
    26.406,49   24.833,77
    7.460,83   9.494,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   2.128,62   0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   5.332,21   9.494,36
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   365,56   827,00
10. sonstige Steuern   679,00   553,00
    1.044,56   1.380,00
11. Jahresüberschuss   4.287,65   8.114,36
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr   4.213,36   0,00
13. Vortrag auf neue Rechnung   74,29-   0,00
14. Bilanzgewinn   0,00   8.114,36

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