DIMAX GmbH & Co. KGLiquidiert

01239 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRA 6835
Eingetragen
3.3.2004

Historie

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Management

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Dimax GmbH & Co. KG Gebäudereinigung

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.766,00 4.825,00
I. Sachanlagen 5.766,00 4.825,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.766,00 4.825,00
B. Umlaufvermögen 80.244,09 20.860,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.397,57 8.596,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39.031,38 8.080,56
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.366,19 515,69
II. Wertpapiere 5.750,00 5.750,00
1. sonstige Wertpapiere 5.750,00 5.750,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.096,52 6.514,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 116,90 165,96
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 41.065,51 54.179,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.192,50 80.031,29

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Kommandit-Kapital 1.000,00 1.000,00
II. variables Kapitalkonto -66.579,59 -44.874,68
III. Jahresüberschuss 24.514,08 -10.304,91
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 41.065,51 54.179,59
B. Rückstellungen 11.059,20 6.496,22
1. Steuerrückstellungen 6.219,20 1.224,62
2. sonstige Rückstellungen 4.840,00 5.271,60
C. Verbindlichkeiten 90.707,40 73.535,07
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.308,69 7.021,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 37.109,98 35.110,22
3. sonstige Verbindlichkeiten 49.288,73 31.403,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 25.425,90 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.192,50 80.031,29

Anhang

für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB i. V. m. § 264a HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind zum Nennwert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr



EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR
Vorjahr



EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 80.244,09 80.244,09 20.860,74 20.860,74

Eigenkapital

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr

EUR
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten 90.707,40 90.707,40 0,00
Vorjahr

EUR
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten 73.535,07 73.535,07 0,00

Unter den Verbindlichkeiten, sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von EUR 37.109,98 enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Angel Martinez Ruiz.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Dresden, den 26.02.2013

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.2.2013.

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