CT Autohaus Haese GmbHLiquidiert

40699 Erkrath, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 13585
Eingetragen
17.12.2003
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Die Führung eines KFZ-Reparaturbetriebs, der Handel mit KFZ- Neu- und -Gebrauchtwagen, der Handel mit KFZ-Ersatzteilen sowie die Vermietung von Kraftfahrzeugen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Torsten Haese
seit 17.12.2003
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

"CT Autohaus Haese GmbH"

Erkrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 604.072,00 213.476,00
I. Sachanlagen 604.072,00 213.476,00
B. Umlaufvermögen 585.600,10 556.289,22
I. Vorräte 92.097,84 61.660,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 203.760,90 94.073,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 289.741,36 400.554,90
Aktiva 1.189.672,10 769.765,22

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 467.708,95 349.490,13
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 76.000,00 76.000,00
III. Gewinnvortrag 223.490,13 93.286,97
IV. Jahresüberschuss 118.218,82 130.203,16
B. Rückstellungen 140.319,40 89.324,77
C. Verbindlichkeiten 581.643,75 330.950,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 331.643,75 80.950,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 250.000,00 250.000,00
Passiva 1.189.672,10 769.765,22

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CT Autohaus Haese GmbH mit dem Sitz in Erkrath und eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal unter der Nummer HRB 13585 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Ausweise sowie die Bewertungen erfolgen unverändert gegenüber dem Vorjahr unter jeweiliger Berücksichtigung der Vorgaben des Bilanzrichtlinie-Umsetzungs-gesetzes.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Abschreibungen werden linear mit Sätzen von 12,5 bis 25,0 % für bewegliche Wirtschaftsgüter vorgenommen. Die Abschreibungen setzen ein mit dem Monat des jeweiligen Zugangs. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Warenvorräte sowie unfertige Erzeugnisse bzw. unfertige Leistungen sind mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt worden.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken zu Nominalbeträgen bewertet.

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der Erfüllungsbeträge bemessen und berücksichtigen die erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Forderungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr

Passiva

In den 'Sonstigen Rückstellungen' sind wesentlich die folgenden Posten enthalten:

TEUR
Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 11,9
Gewährleistungspflichten 11,4
Archivierungskosten 5,3
Urlaubsansprüche 1,1


Die bilanzierten Verbindlichkeiten weisen die folgenden Restlaufzeiten auf:




Bilanzausweis

   Restlaufzeit



  < 1 Jahr
  2-5 Jahre
  > 5 Jahre

EUR

   EUR
 EUR
    EUR
Erhaltene Anzahlungen
72.268,91

72.268,91
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus





Lieferungen und





Leistungen
257.139,87
5
257.139,87
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
252.234,97

2.234,97
250.000,00
0,00

581.643,75

331.643,75
250.000,00
0,00



Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bzw. gegen Organe der Gesellschaft bestanden zu den Bilanzstichtagen nicht.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Personalaufwand des Geschäftsjahres beträgt EUR 282.457,73 und gliedert sich wie folgt:

a) Löhne und Gehälter EUR 226.903,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
 Altersversorgung und für Unterstützung EUR 55.553,99

D. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in dem Jahresabschluss enthaltene finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht; die langfristigen vertraglichen Bindungen beinhalten dabei ein Mietvertrag mit einem Aufwand von TEUR 72 p. a..

2. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl in Umrechnung auf Vollzeitbeschäftigung und ohne Auszubildende und ohne die Geschäftsführung betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6 Arbeitnehmer.

3. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Torsten Haese (Alleinvertretungsberechtigt) geführt.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung ist unter Hinweis auf § 288 Abs. 1 HGB verzichtet.

4. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 118.218,82. Einschließlich des Gewinnvortrags von EUR 223.490,13 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 341.708,95, der zu verwenden ist. Auf neue Rechnung werden EUR 341.708,95 vorgetragen.

Der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung muss durch die Gesellschafterversammlung beschlossen werden.

Erkrath, im September 2022



Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


Erkrath, den 27.09.2022

gez. Herr Torsten Haese

Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2022 festgestellt.

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