Sternwald GmbH & Co. KGLiquidiert

10625 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRA 42599
Eingetragen
13.5.2009

Historie

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany
3.375 €

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sternwald GmbH & Co. KG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 21.420,55 15.014,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.083,00 0,00
II. Sachanlagen 12.337,55 15.014,00
B. Umlaufvermögen 99.746,36 157.896,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.781,64 51.487,28
II. Wertpapiere 4.095,31 4.089,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.869,41 102.319,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.856,36 2.362,64
D. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 0,00 9.145,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 123.023,27 184.418,59

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 52.204,55 39.786,72
I. Kapitalanteile 52.204,55 39.786,72
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 52.204,55 39.786,72
B. Rückstellungen 9.225,43 51.555,45
C. Verbindlichkeiten 61.593,29 93.076,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 49.836,92 78.113,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 123.023,27 184.418,59

Anhang


 
zum
31. Dezember 2010

I.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Sternwald GmbH & Co.KG für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den Größenklassen gemäß § 267 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Grundsätzen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Im Anhang wird von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.



II.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind alle Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite der Bilanz sind nicht mit Posten der Passivseite  und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Alle Vermögens- und Schuldpositionen wurden einzeln bewertet.
Erkennbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden, selbst wenn sie nach dem Bilanzstichtag bis zur Abschlusserstellung bekannt geworden sind, berücksichtigt. Gewinne wurden dagegen nur dann berücksichtigt , wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach linearer Methode im Rahmen der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Die Nutzungsdauer wurde jeweils unter zu Grundelegung der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt .

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs auch der Abgang unterstellt wurde.

Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschrift bilanziert und linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend vom Nennwert, unter Beachtung von Ausfallrisiken bewertet worden.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind mit dem Börse-/Markpreis, höchstens jedoch mit den Anschaffungskosten bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


III.  Erläuterungen zur Bilanz

Soweit geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden, wird die Sofortabschreibung als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Der entgeltlich erworbene Firmenwert wird planmäßig über eine Dauer von 10 Jahren abgeschrieben. Grund für diese Abschreibungsdauer ist der dem unternehmenspezifischen Gegenstand geschuldete geringere Wertverzehr.



IV.  Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht angefallen.



V.  Sonstige Angaben
 
Geschäftsführende Gesellschafter waren im Geschäftsjahr 2010:



Herr C. Zahneissen, Kaufmann

Herr Dr. C. Bacher, Kaufmann

Herr F. Röllig, Kaufmann

 

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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