QP Group
GmbH
Polling
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.537,00 |
3.892,00 |
| I.
Sachanlagen |
2.537,00 |
3.892,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
107.405,19 |
121.435,39 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
107.405,19 |
118.644,50 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
0,00 |
2.790,89 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
399,16 |
2.135,06 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
110.341,35 |
127.462,45 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
43.805,73 |
45.043,27 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
20.043,27 |
127.270,25 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
1.237,54 |
107.226,98 |
| B.
Rückstellungen |
46.451,95 |
68.772,16 |
| C.
Verbindlichkeiten |
20.083,67 |
13.647,02 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
110.341,35 |
127.462,45 |
Anhang
ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES
JAHRESABSCHLUSSES
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes
beachtet.
Im Geschäftsjahr wurden erstmalig die
Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
(BilMoG) angewandt. Eine Anpassung der
Vorjahresbeträge ist gem. Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB
unterblieben.
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER
BILANZIERUNG
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immateriellen
Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich
planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage
der planmäßigen Abschreibung war die
voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen
Vermögensgegenstandes.
Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem
Nennbetrag angesetzt.
Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Sie
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen.
Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren
Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die
Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen
lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren
Tageswert angesetzt.
Aufwendungen und Erträge wurden auf das
Geschäftsjahr abgegrenzt.
ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen
sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro
95.985,60 (Vorjahr Euro 95.670,80) ausgewiesen.
Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr
eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
SONSTIGE ANGABEN
Geschäftsführung
Geschäftsführer war im Berichtsjahr:
| • |
Herr Harald Forster,
Geschäftsführer
|
Polling, den 23. Dezember 2011
Die Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.
|