Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 209428
Eingetragen
2.8.1995
Branche
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauMaurerarbeiten
Gegenstand
Durchführung von Maurer- und Betonarbeiten, beschränkt auf Dämmen und Verputz von Gebäuden.

Historie

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Management

NameRolle
Maik Hauschild
seit 2.2.2011
Geschäftsführer
Danny Schade
seit 16.10.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

06618 Naumburg
25000
50.00%
06618 Naumburg
25000
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schade Bau GmbH

Naumburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

AKTIVA

Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   53.454,88   31.418,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   0,00   1,00
II. Sachanlagen   53.454,88   31.417,88
III. Finanzanlagen   0,00   0,00
B. Umlaufvermögen   87.663,76   84.413,87
I. Vorräte   8.800,00   2.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   24.446,10   60.171,12
III. Wertpapiere   0,00   0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   54.417,66   21.942,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.983,93   1.889,19
Summe Aktiva   143.102,57   118.021,94

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   112.621,31   95.002,23
I. Gezeichnetes Kapital   25.564,59   25.564,59
II. Kapitalrücklage   12.782,30   12.782,30
III. Gewinnrücklagen   0,00   0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   56.655,34   46.012,95
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   17.619,08   10.642,39
B. Rückstellungen   2.135,13   2.714,67
C. Verbindlichkeiten   28.346,13   20.305,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00   0,00
Summe Passiva   143.102,57   118.021,94

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Schade BauGmbH, 06618 Naumburg

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und der Satzung erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren (im Wesentlichen) unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten nach linearen und degressiven Abschreibungsmethoden entsprechend den steuerlichen Vorschriften.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Flüssige Mittel sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben und für Einnahmen vor dem Bilanzstichtag vorgenommen soweit

sie Aufwand und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Posten in Fremdwährung bestanden nicht.

Die Pensionsverpflichtungen wurden mit den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten

Teilwert auf der Basis eines Rechnungszinsfußes von 6 % angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Ausleihungen

Die Ausleihungen enthalten solche an Gesellschafter in Höhe von 0,00 €.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Forderungen gegen Gesellschafter.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.564,59 und ist zu 100,00 % eingezahlt.

Ausstehende Einlagen sind in Höhe von EUR 0,00

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt auf:

Stand am davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2015 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 600,17 € 600,17 €    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.001,85 € 2.001,85 €  
Sonstige Verbindlichkeiten 25.744,11 € 25.744,11 €    
davon aus Steuern 12.442,42 € 12.442,42 €    
Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind betragen: 0      

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer war während des abgelaufenen Geschäftsjahres Herr Danny Schade, 06618 Naumburg

Herr Maik Hauschild, 06618 Naumburg

Feststellung Jahresabschluss

Der vollständige Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde durch die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2016 festgestellt.

 

Naumburg, den 29.07.2016

Geschäftsführer

Danny Schade

Maik Hauschild

 

Naumburg (Saale), den 03. August 2016

gez.

Danny Schade

Maik Hauschild

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.08.2016

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