Hemmer & Franz GmbHLiquidiert

85764 Oberschleißheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 66991
Eingetragen
5.10.1981
Branche
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßePersonenbeförderung im Gelegenheitsverkehr auf der Straße
Gegenstand
Betrieb eines Omnibusunternehmens, der Skischule München Nord sowie eines Reisesbüros

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Zeiler
seit 14.7.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hemmer & Franz GmbH

Oberschleißheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2011 bis zum 31.08.2012

Bilanz

Aktiva

31.8.2012
EUR
31.8.2011
EUR
A. Anlagevermögen 348.596,13 482.636,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.643,00 60.236,00
II. Sachanlagen 318.953,13 422.400,18
B. Umlaufvermögen 375.907,13 341.255,53
I. Vorräte 3.000,00 3.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 299.807,31 303.679,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.000,00 3.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.099,82 34.576,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.317,43 22.743,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 726.820,69 846.634,91

Passiva

31.8.2012
EUR
31.8.2011
EUR
A. Eigenkapital 263.220,15 263.220,15
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Gewinnvortrag 237.655,55 237.655,55
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 14.058,00 66.828,00
C. Verbindlichkeiten 449.542,54 516.586,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 153.596,08 225.566,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 726.820,69 846.634,91

Anhang


Allgemeine Angaben

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind mit Ausnahme der Restlaufzeiten gem. § 268 Abs. 4 S. 1 HGB und § 268 Abs. 5 S. 1 HGB  im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens und Trivialsoftware mit Anschaffungskosten von Euro 150,01 bis ca. Euro 400,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben. Derartige Zugänge in den Geschäftsjahren 2008 bis 2009 mit Anschaffungskosten zwischen Euro 150,01 und Euro 1.000,00 wurden unter Berücksichtigung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer 43/2007 aktiviert und werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften über 5 Jahre abgeschrieben ("Poolabschreibung"). Diese Werte waren und sind insgesamt von untergeordneter Bedeutung. So weit die Anschaffungskosten derartiger Vermögensgegenstände darüber lagen wurden diese aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Für den Bestand an Vorräten wurde ein Festwert gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftig kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 85.245,82.

Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen Eigentumsvorbehalte im üblichen Umfang. Darüber hinaus beträgt der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind Euro 357.171,33.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Sicherungsübereignung von Fahrzeugen


Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten der Zeiler Immobilien GmbH, München (verbundenes Unternehmen), welche zum Abschlussstichtag in Höhe von Euro 817.500,00 valutierten, hat sich die Gesellschaft gegenüber dem Kreditinstitut zur Übernahme einer Bürgschaft in Höhe von maximal Euro 1.200.000,00 verpflichtet. Die zugrunde liegende Schuld wird planmäßig getilgt.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Person geführt:

Thomas Zeiler, Kaufmann, München


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag in Euro
Vorjahreswert in Euro
Forderungen
261.654,15
243.467,63



gez.
Thomas Zeiler
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.09.2013 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

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