Goldbarters
GmbH
Kaufering (vormals: Inning)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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13.252,56
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II. Sachanlagen
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9.823,27
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1.914,50
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III. Finanzanlagen
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B. Umlaufvermögen
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60.323,00
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113.548,42
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I. Vorräte
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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1.077.550,54
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Aktiva
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1.160.949,37
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115.462,92
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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25.000,00
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II. Kapitalrücklage
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III. Gewinnrücklagen
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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52.169,80
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-4.332,87
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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807,56
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56.502,67
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B. Rückstellungen
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84.188,72
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12.992,08
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C. Verbindlichkeiten
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998.783,29
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25.301,04
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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1.160.949,37
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115.462,92
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ANHANG
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im
Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz und die Gewinn-
und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen der
§§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Der Anhang
wurde gem. § 285 i.V.m. § 288 HGB erstellt.
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung,
die im Geschäftsjahr sowie im Vorjahr keinen Betrag
ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB
nicht angegeben.
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Es sind keine Angaben zur Vermittlung eines besseren
Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
notwendig.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Der Ansatz der flüssigen Mittel erfolgte zum
Nennwert.
Beim Ausweis und Ansatz des Eigenkapitals wurde den
gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften
Rechnung getragen.
Die Rückstellungen wurden für alle weiteren
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Bewertungseinheiten
Es wurden keine Bewertungseinheiten gebildet.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
>
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR
0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die
durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind,
beträgt EUR 0,00.
Angaben zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr beträgt EUR 998.783,29 (Vorjahr: EUR
25.301,04).
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Im Berichtsjahr liegen keine Haftungsverhältnisse
vor.
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden
die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Heike
Schneider geführt.
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2017
festgestellt.
Kaufering, den 31. Mai
2017
gez.
Heike Schneider
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 30.05.2017
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