Logistics Wash Development GmbHLiquidiert

Vopeliuspfad 10, 14169 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 108078
Eingetragen
25.6.2007
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Das Erstellen, das Halten und die Entwicklung von Immobilien in Deutschland, Beratungsleistungen auf diesem Gebiet sowie die Gründung, die Übernahme und Beteiligung von bzw. an Unternehmen. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind ausgeschlossen.

Historie

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Management

NameRolle
Olaf Blume
seit 25.6.2007
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Logistics Wash Development GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 124.867,00 6.514,00
I. Sachanlagen 4.867,00 6.514,00
II. Finanzanlagen 120.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 1.713.212,25 1.542.737,17
I. Vorräte 1.449.248,00 1.224.756,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 258.249,40 315.490,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.714,85 2.491,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.838.079,25 1.549.251,17

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 23.786,08 24.279,91
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 720,09 0,00
III. Jahresfehlbetrag 493,83 720,09
B. Rückstellungen 8.744,00 4.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.805.549,17 1.520.971,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.805.549,17 1.520.971,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.838.079,25 1.549.251,17

Anhang zum 31. Dezember 2008

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Die auf den 31.12.2008 durchgeführte Inventur wurde von uns nicht beobachtet. Organisatorische Vorbereitungen und Festlegungen von Durchführungsanweisungen wurden von uns ebenfalls nicht vorgenommen.

Die Salden des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 sind ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergeben haben, wurden diese mit der Geschäftsführung abgestimmt. Die Abschlussbuchungen waren bis zum Abschluss unserer Tätigkeit vorgenommen.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. ANLAGEVERMÖGEN

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrundegelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend linear im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben.

II. UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die in Ausführung befindlichen Arbeiten werden nach dem Erfüllungsstand bewertet, wie er im Unternehmen und anhand der vorliegenden Aufzeichnungeneingeschätzt wird. Dabei wird von den durchschnittlichen Herstellungskosten ausgegangen. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen die steuerlich aktivierungspflichtigen Material- und Fertigungsgemeinkosten. Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen in Höhe von 1% ausreichend Rechnung getragen.

III. RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, daß sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

IV. VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

 

Berlin, 10.07.2009

gez. Blume, Geschäftsführer

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