Umformtechnik Alfred Burggraf GmbHLiquidiert
82278 Althegnenberg, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Alfred Burggraf seit 12.1.2021 | Liquidator |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Umformtechnik Alfred Burggraf GmbHAlthegnenbergJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BilanzAktiva
Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2011Fredo Getränke, Gaststätten, Spielsalons und Bräunungsstudio Manfred Ott GmbH, Hasenheide 6, 82256 FürstenfeldbruckA. Allgemeine Erläuterungen Rechnungslegung Der Jahresabschluss der Fredo Manfred Ott GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.-31.12.2011 ist entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Es wurde das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) angewandt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang zu machen sind, wurden insgesamt im Anhang gemacht. Es bestehen keine Differenzen zwischen handelsrechtlichem und steuerrechtlichem Jahresabschluss. B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden I. Bilanz Die Bilanzierungs- Darstellungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert. Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich bisher aufgelaufener planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear. Selbständige abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410 € wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben. In 2008 und 2009 wurden selbständig abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 € und 1.000 € gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einem Sammelposten verbucht und auf 5 Jahre abgeschrieben. Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zu Herstellungskosten. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennbetrag angesetzt. Zu Pauschalwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen vgl. Punkt C/I/3 "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände". Zu Forderungen in Fremdwährung vgl. Punkt III "Währungsumrechnung". Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert. Zu Guthaben in Fremdwährung vgl. Punkt III "Währungsumrechnung". Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag sind. Aufgrund des Jahresüberschusses wurden entsprechende Steuerrückstellungen gebildet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert. Zu Verbindlichkeiten in Fremdwährung vgl. Punkt III "Währungsumrechnung". II. Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt. III. Währungsumrechnung Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden unter Beachtung der übergeordneten Grundsätze der Bewertung und der Einschränkung der §§ 253 Abs. 1 S. 1 und 252 Abs. 1 Nr. 4 HS 2 HGB durch § 256a HGB angesetzt. C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung I. Bilanz Die Angaben des laufenden Jahres sind, sofern nicht anders erwähnt, für den Zeitraum 01.01.-31.12.2011 01. Anlagevermögen Die Entwicklung und die Gliederung des Anlagevermögens in Höhe von 696.366,65 € (Vorjahr: 549.087,65 €) sind dem Anlageverzeichnis zu entnehmen. 02. Vorräte / fertige Erzeugnisse und Ware Der Bestand an fertigen Erzeugnissen und Ware in Höhe von 28.303,34 € (Vorjahr: 357.397,82 €) entspricht dem Materialbestand zum Jahreswechsel. 03. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 38.200,58 € (Vorjahr: 97.265,73 €) setzen sich aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 20.586,41 € (Vorjahr: 34.351,85 €) und aus sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 17.614,17 € (Vorjahr: 62.913,88 €) zusammen. Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen in Höhe von 20.586,41 € setzen sich wie folgt zusammen:
In 2011 bestanden keine Forderungen in ausländischer Währung. Durch die Umbuchung auf zweifelhafte Forderung wurde dem erhöhten Ausfallrisiko dieser Forderung Rechnung getragen und entsprechend des Ausfallrisikos eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Es bestehen keine erkennbaren erhöhten Ausfallrisiken bezüglich der übrigen Forderungen, so dass auf eine Pauschalwertberichtigung verzichtet wurde. Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 17.614,17 € setzten sich wie folgt zusammen:
04. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 63.659,65 € (Vorjahr 35.679,30 €) bestehen überwiegend für Zahlungen von Automatenmieten, von Werbemaßnahmen, von Bezahlfernsehen und von Versicherungsbeiträgen, deren Leistungszeitraum nach dem Bilanzstichtag liegt. 05. Eigenkapital Das Eigenkapital setzt sich zum 31.12.2011 wie folgt zusammen:
06. Rückstellungen In den Rückstellungen von insgesamt 147.510,14 € (Vorjahr: 57.158,54 €) setzten sich aus einer Pensionsrückstellung in Höhe von 48.254,07 € (Vorjahr: 49.588,54 €), den Steuerrückstellungen in Höhe von 42.387,47 € (Vorjahr: 0,00 €) und den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 56.868,60 € (Vorjahr: 7.570,00 €) zusammen. Die Pensionsrückstellungen in Höhe von 48.254,07 € wurde nach steuerlichen Vorschriften bewertet. Aufgrund der Tatsache, dass man sich bereits in der Auszahlungsphase befindet und aufgrund der geringfügigen Bewertungsdifferenz wird handelsrechtlich auf eine Anpassung auf den Wert nach BilMoG verzichtet. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit unter einem Jahr, weshalb eine Abzinsung nicht geboten ist. 07. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten in Höhe von 855.330,57 € (Vorjahr: 1.082.828,05 €) setzen sich wie folgt zusammen:
Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen in Höhe von 2.020,31 € setzen sich wie folgt zusammen:
Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 853.310,26 € setzen sich wie folgt zusammen:
In 2011 bestanden keine Verbindlichkeiten in ausländischer Währung. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit unter einem Jahr oder sind verzinst, weshalb eine Abzinsung nicht geboten ist. II. Gewinn- und Verlustrechnung Hierzu sind gemäß den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB von kleinen Kapitalgesellschaften keine Angaben zu machen. D. Sonstige Angaben I. Gesellschaftsorgane 1. Geschäftsführer Herr Manfred Ott, Fürstenfeldbruck Herr Yusuf Kayar, Fürstenfeldbruck (Tag der Eintragung: 04.04.2012) 2. Prokura Frau Kerstin Thurner, Emmering Herr Andreas Weiß, Egenburg (bis 10.02.2011) II. Unternehmensdaten
III. Gewinnverwendung Der Jahresüberschuss 2011 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Fürstenfeldbruck, im August 2012 Fredo Manfred Ott GmbH Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2011 - 31.12.2011 Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 160.000,00 EUR. 1.1.2010 - 31.12.2010 Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 125.000,00 EUR. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2012 festgestellt. |
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