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Potsdam
Jahresabschluss zum 31.12.2006
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Sachanlagen
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1,00
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1,00
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B. Umlaufvermögen
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I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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8.724,88
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9.917,72
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II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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1.838,33
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10.563,21
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11.465,98
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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186,42
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1.088,53
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Summe Aktiva
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10.750,63
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22.473,23
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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25.000,00
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II.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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-10.150,33
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-10.469,76
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III.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr.
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-6.799,32
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8.050,35
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319,43
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14.849,67
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B. Sonderposten mit
Rücklageanteil
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|
1,00
|
|
1,00
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C. Rückstellungen
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800,00
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1.312,00
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D. Verbindlichkeiten
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1.458,28
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5.677,56
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E.
Rechnungsabgrenzungsposten
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441,00
|
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633,00
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Summe Passiva
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10.750,63
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22.473,23
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ANHANG
Anhang (Veröffentlichung im Bundesanzeiger)
I. Allgemeine Erläuterungen
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde nach
den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss 2006 wurde nach den im Vorjahr
angewendeten (bzw. im Gründungsjahr den üblichen)
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aufgestellt.
Bewegliche Gegenstände des
Sachanlagevermögens -soweit vorhanden- werden
degressiv und linear abgeschrieben. Für geringwertige
Anlagegüter wird die Vereinfachungsregelung des §
6 Abs. 2 EStG angewandt.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert
angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch
Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen
Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung auf
die nicht einzelwertberichtigten Forderungen Rechnung
getragen worden.
Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung erforderlich ist, um alle erkennbaren Risiken
zu erfassen.
Verbindlichkeiten sind mit den
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind grundsätzlich
innerhalb eines Jahres fällig. Die sonstigen
Vermögensgegenstände enthalten Forderungen an die
Gesellschafter von rd. 5,5 T€.
Das Eigenkapital beinhaltet das Stammkapital, den
Gewinn- bzw. Verlustvortrag sowie das Ergebnis des
laufenden Jahres.
Die sonstigen Rückstellungen wurden im
Wesentlichen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten
gebildet.
Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres
fällig.
IV. sonstige Angaben
Mitglieder der Geschäftsführung waren in
2006 Herr Uwe Larisch und Norbert Wessely. Auf die Angabe
der Geschäftsführerbezüge wird
gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Die Gesellschaft hat in 2006 keine Mitarbeiter
beschäftigt.
Das Jahresergebnis 2006 soll auf neue Rechnung
vorgetragen werden.
Berlin, den 31. Dezember 2007
home enterprises GmbH
Uwe Larisch und Norbert Wessely
Geschäftsführer
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