Miethling GmbHLiquidiert

10785 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 20516
Eingetragen
7.9.2007
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauAnbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.
Gegenstand
Die Ausführung von Trockenbau-, Fliesen-, Platten-, und Mosaikverlegearbeiten, Abrissarbeiten, Reinigungsarbeiten sowie die Vergabe von Stahl- und Betonarbeiten, Maurerarbeiten, Tiefbauarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Miethling GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 23.05.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

1.1.2007 - 31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 127.841,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
II. Sachanlagen 127.841,73
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 127.841,73
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
2. Beteiligungen 0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
5. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 56.934,29
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 45.499,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 34.633,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 10.866,05
III. Wertpapiere 0,00
1. eigene Anteile 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.435,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 184.776,02

Passiva

1.1.2007 - 31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -14.682,96
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
D. Steuerrückstellungen 0,16
E. sonstige Rückstellungen 2.000,00
F. Verbindlichkeiten 172.458,82
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 65.688,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.497,22
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 57.273,60
G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 184.776,02

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2007 - 31.12.2007
EUR
1. Umsatzerlöse 378.795,67
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 0,00
5. Materialaufwand -352.124,18
6. Personalaufwand -12.816,70
7. Abschreibungen -7.029,66
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -20.785,49
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen -14.722,56
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -1.540,21
d) sonstige Aufwendungen für Personal -159,52
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -440,33
f) Frachten / Verpackung 0,00
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung 0,00
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -3.922,87
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 19,40
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -13.940,96
15. außerordentliche Erträge 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00
19. sonstige Steuern -742,00
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -14.682,96

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 wurde nach den Vorschriften des Handels-gesetzbuches für Personen- und Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 23.05.2007 - 31.12.2007 (Rumpfgeschäftsjahr).

Nach dem in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Bilanz

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den ertragssteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr 2007 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs-kosten abzüglich planmäßiger, zeitanteiliger linearer Abschreibung bewertet.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar- um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden.

Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Warenvorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Bei den Zugängen wurden die Abschreibungsraten monatlich verrechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden entsprechend dem Bewertungswahlrecht gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem jeweiligen Nennwert bilanziert worden.

Die Rückstellungen wurden unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von Herrn Rudi Hermann Miethlingwahrgenommen.

Potsdam, Januar 2010

gez. Rudi Hermann Miethling

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