Stammdaten

Register
Amtsgericht Coesfeld HRB 12828
Eingetragen
19.10.2010
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus HolzBearbeitung und Veredlung von Holz
Gegenstand
Der Handel mit Hart- und Terrassenhölzern sowie Bodenbelägen, Holz-/ Kunststoffgemische und Deckenverkleidungen.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Wies
seit 20.12.2012
Geschäftsführer
Marco Schikora
seit 19.10.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Holzscheune GmbH

Dülmen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 39.660,00 42.035,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 30.824,00 33.505,00
II. Sachanlagen 8.836,00 8.530,00
B. Umlaufvermögen 147.911,63 199.421,08
I. Vorräte 133.528,50 190.783,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.442,27 7.573,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.940,86 1.063,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 302,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 187.873,63 241.456,08

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 66.351,21 65.815,63
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 36.351,21 35.815,63
B. Rückstellungen 26.944,00 12.011,00
C. Verbindlichkeiten 94.578,42 163.629,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 187.873,63 241.456,08

Anhang zum 31. Dezember 2013



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.


Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.


Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.


Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.


Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.


Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.


Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.


Angaben zur Bilanz


Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert


Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
 

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
3.101,25
Verbindlichkeiten
0,00



Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung


Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 16.484,04 einbezogen.


Ausschüttungssperre


Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 0,00.


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.


Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 94.578,42 (Vorjahr: EUR 163.629,45).


Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen


Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.


Sonstige Angaben


Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
 

Erster Geschäftsführer:
Marco Schikora,
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Zweiter Geschäftsführer:
Stefan Wies,
ausgeübter Beruf:
Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2014 festgestellt.


Dülmen-Merfeld, den 06. Juni 2014
Gez.
Marco Schikora
Stefan Wies
Geschäftsführung

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