Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 21447
Eingetragen
29.5.2009
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungArchitekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
Die Beratung, die Errichtung, der Service und die zeichnerische und gestalterische Umsetzung von Konzepten im Bereich technischer Gebäudeausrüstung und technischer Anwenderlösungen sowie der Handel mit technischem Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Pralle
seit 29.5.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

BESTeam-CAD GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2017 bis zum 31.03.2018

Bilanz

Aktiva

31.3.2018
EUR
31.3.2017
EUR
A. Anlagevermögen 15.081,00 21.689,00
I. Sachanlagen 15.081,00 21.689,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.081,00 21.689,00
B. Umlaufvermögen 41.997,40 41.080,07
I. Vorräte 2.000,00 0,00
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.899,72 37.778,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.646,35 13.674,06
2. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 5.000,00 5.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 20.253,37 19.103,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.097,68 3.302,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.732,80 4.683,56
Summe Aktiva 60.811,20 67.452,63

Passiva

31.3.2018
EUR
31.3.2017
EUR
A. Eigenkapital 12.797,89 18.626,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 6.373,18 -456,04
III. Jahresfehlbetrag 5.828,93 6.829,22
B. Rückstellungen 5.837,10 7.312,39
1. Steuerrückstellungen 2.237,10 2.512,39
2. sonstige Rückstellungen 3.600,00 4.800,00
C. Verbindlichkeiten 42.176,21 41.513,42
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33.523,18 37.608,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 660,36 472,85
3. sonstige Verbindlichkeiten 7.992,67 3.431,66
davon aus Steuern 694,75 1.644,92
Summe Passiva 60.811,20 67.452,63

Anhang

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Anschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR wurde ein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung mit einem Fünftel ausgelöst wurde und den folgenden vier Jahren jeweils mit einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen ist.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Geschäftsführer war während des gesamten Geschäftsjahres Frank Pralle, Mülheim a. d. Ruhr

Gez. Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.3.2019.

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