Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 730567
Eingetragen
1.6.2006
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Erwerb, Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz. Die Gesellschaft führt keine genehmigungspflichtigen Geschäfte.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
HIS Immobilien Service GmbH
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
HIS Immobilien Service GmbH
Germany
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

LAC GmbH

Tuttlingen (vormals: Schliersee)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 25.000,00 25.000,00
B. Anlagevermögen 245.475,63 245.475,63
I. Sachanlagen 245.475,63 245.475,63
C. Umlaufvermögen 585,49 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 585,49 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.057,73 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 272.118,85 270.475,63

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 7.964,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 17.035,01 0,00
III. Jahresfehlbetrag 9.022,72 17.035,01
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.057,73 0,00
B. Verbindlichkeiten 272.118,85 262.510,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 272.118,85 262.510,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 272.118,85 270.475,63

Anhang

 

 
Der Jahresabschluss der LAC GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

 

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Gründe für Abschreibung Geschäfts- und Firmenwert, wenn nicht linear mit 25%


Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert ist aktiviert und wird auf den Zeitraum von 15 Jahren planmäßig verteilt. Dies entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.


Informationen zur Bilanz

 

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:


Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

 

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Harald Breinlinger
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
 
 
 
 
Weitere Geschäftsführer:
keine
ausgeübter Beruf:
keiner
 
 
 
 




Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder


Es wurden keine Vorschüsse/Kredite an Organmitglieder vergeben.

Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten Geschäftsführung/Aufsichtsrat eingegangen.




Tuttlingen, den 28.12.2009
  

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