Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 125148
Vorher
L & R Festmacher GmbHPOCC Boot & Service GmbH
Eingetragen
2.8.1994
Branche
Reparatur und Instandhaltung von zivilen Schiffen, Booten und YachtenReparatur und Instandhaltung von sonstigen zivilen Beförderungsmitteln a. n. g.Reparatur und Instandhaltung von Kriegsschiffen
Gegenstand
Die Erbringung und Durchführung von Wartungs-, Reparatur- und ähnlichen Arbeiten an Fahrzeugen und Booten aller Art, insbesondere Fahrzeugen und Booten zum Fest- und Losmachen von Seeschiffen, sowie jeglicher technischer Service für solche Fahrzeuge.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jan Frederik Stein
seit 13.2.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

HLM Beteiligungsgesellschaft mbH
Germany
50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

POCC Boot & Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 13.939,00 9.694,20
I. Sachanlagen 13.939,00 9.694,20
B. Umlaufvermögen 131.125,58 62.833,03
I. Vorräte 91.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.109,99 39.613,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.015,59 23.219,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 153,26 0,00
Summe Aktiva 145.217,84 72.527,23

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 15.811,95 1.114,48
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 24.450,11 35.238,85
III. Jahresüberschuss 14.697,47 10.788,74
B. Rückstellungen 3.015,00 3.605,00
C. Verbindlichkeiten 126.390,89 67.807,75
Summe Passiva 145.217,84 72.527,23

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§266 Abs.1,276,288HGB) und bei der Offenlegung (§326HGB bzw. §327HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft wird im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer B 125148 geführt.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

3. Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

4. Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

5. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

8. Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

IV. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögenssind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie in dem unter dem Gliederungspunkt I des Anhangs dargestellten Rückstellungsspiegel zusammen:

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 47.064,34

davon entfallen auf:

a) Steuern EUR 1.571,66

b) im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i.S.von§251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten in Höhe von

Bezeichnung EUR
a) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.924,36
b) das außerordentliche Ergebnis 0,00

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind unter folgenden Positionen Erträge aus verbundenen Unternehmen bzw. Aufwendungen an verbundene Unternehmen enthalten:

insgesamt davon aus / an verbundenen Unternehmen
EUR EUR
Umsatzerlöse 366.379,70 366.379,70

Sonstige Angaben

Am Abschlussstichtag bestandenkeine Haftungsverhältnisse:

E. Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Stein Jan Kaufmann Einzelvrtretungsberechtigt; von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß §286Abs.4HGB verzichtet.

F. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Verlustvortrag EUR 24.450,11
Jahresüberschuss EUR 14.697,47
Bilanzverlust EUR 9.752,64

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter EUR
Vortrag auf neue Rechnungen EUR 9.752,64
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR
Verrechnung mit Verlustvortrag EUR

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

G. Forderungsspiegel

Forderungen

insgesamt
Restlaufzeit
EUR EUR EUR
Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 0,00 0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.822,50 19.822,50
Sonstige Vermögensgegenstände 14.692,42 14.692,42 0,00
Summen Geschäftsjahr 34.514,92 34.514,92 0,00

H. Rückstellungsspiegel

I.

Anfangsbestand Auflösung (A) / Verbrauch (V) Zuführung Endbestand
EUR EUR EUR EUR
Steuerrückstellungen
Gewerbesteuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Rückstellungen für pensionsähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 605,00 0,00 610,00 1.215,00
Rückstellungen für Jahresabschluss -und Prüfungskosten 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00
Summe Rückstellungen 3.605,00 3.000,00 2.410,00 3.015,00

J. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten
insgesamt
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 78.605,00 78.605,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 126,48 126,48 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 47.064,34 47.064,34 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 125.795,82 125.795,82 0,00 0,00

K. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2022

Gez. Jan Stein

 

Hamburg, den 12.6.2023

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.6.2023.

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