Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 18892
Eingetragen
27.9.2000
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Eingehen, Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, wobei Geschäfte, die nach dem KWG und/oder § 34c GewO einer Genehmigung bedürfen ausgeschlossen sind; Erbringen von Beratungsleistungen für Unternehmen mit Ausnahme von Steuerund Rechtsberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Siegfried W. Zeiß
seit 6.12.2004
Vorstandsmitglied
Günter Schönbach
seit 6.12.2004
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

UCE Financing AG

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 23,00 1.062,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 21,00 1.060,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 347.434,11 342.182,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 335.100,66 338.204,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.333,45 3.978,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 153,36 143,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 347.610,47 343.388,56

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 151.137,70 100.475,87
I. gezeichnetes Kapital 1.100.000,00 1.100.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -1.500,00 -1.500,00
2. eingefordertes Kapital 1.098.500,00 1.098.500,00
II. Kapitalrücklage 100.000,00 100.000,00
III. Verlustvortrag 1.098.024,13 1.149.410,27
IV. Jahresüberschuss 50.661,83 51.386,14
B. Rückstellungen 3.215,00 3.215,00
C. Verbindlichkeiten 193.257,77 239.697,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 347.610,47 343.388,56

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Grundsätzliche Anmerkungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279-283 HGB, erstellt.

Darstellungsstetigkeit in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Darstellungsstetigkeit gegenüber dem Vorjahr wurde gewahrt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr, im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, soweit das BilMoG gegenüber dem Vorjahr keine abweichende Bilanzierung und Bewertung aufgab.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet.

Den planmäßigen Abschreibungen liegt eine Nutzungsdauer von 3 Jahren zugrunde.

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Vorräte

Handelswaren sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten, Zahlungsbeträgen oder Barwerten angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Anschaffungskosten, bezogen auf den jeweiligen Gesamtbetrag unter Abzug planmäßiger, linearer Abschreibungen bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB, welcher nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Dabei wurden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeiten

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von Euro 34.438,52 (Vorjahr: 42.114,97 Euro) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Es bestehen Forderungen gegenüber Vorstandsmitgliedern in Höhe von 124.312,14 Euro (Vorjahr: 119.739,30 Euro).

Darlehensforderungen in Höhe von 176.000,00 Euro haben nach derzeitiger Einschätzung eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (Vorjahr: 176.000,00 Euro).

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 152.254,95 Euro (Vorjahr: 197.120,64 Euro) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von 41.002,82 Euro (Vorjahr: 42.577,05 Euro) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären in Höhe von 62.885,55 Euro (Vorjahr: 88.873,35 Euro) sowie gegen Vorstandsmitglieder in Höhe von 41.002,82 Euro (Vorjahr: 42.577,05 Euro).

Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Vorstand der Gesellschaft im Berichtszeitraum:

Siegfried W. Zeiß, Diplom-Ingenieur, Ottendorf-Okrilla

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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