ARES Energie AktiengesellschaftLiquidiert

Franklinstraße 9, 10587 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 70509
Eingetragen
30.7.2004
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklernWärme- und Kältehandel
Gegenstand
1. Die Gesellschaft beteiligt sich an Unternehmen und leitet eine Unternehmensgruppe, deren Gegenstand insbesondere die Errichtung und der Betrieb von Energieerzeugungs- und -verteilungsanlagen, der Handel und der Vertrieb von materiellen und immateriellen Produkten, die mittelbar und/oder unmittelbar mit der Energieerzeugung und/oder -verteilung im Zusammenhang stehen, der Handel mit Energiemedien und Derivaten sowie die Erbringung von Beratungs-, Service- und Managementdienstleistungen im Energiebereich ist. 2. Die Gesellschaft ist in den in Abs. 1 bezeichneten Geschäftszweigen auch selbst tätig.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ARES Energie Aktiengesellschaft

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,51

II. Finanzanlagen

5.732.000,00

5.732.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

20.383,39

11.705,94

II. Wertpapiere

0,00

586.329,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

333.401,76

389.108,16

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2,00

2,00

Summe Aktiva

6.085.787,15

6.719.145,61



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

9.441.000,00

9.700.000,00

II. Kapitalrücklage

990.198,09

1.317.527,09

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-5.906.069,86

-5.924.501,13

IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

-12.786,00

18.431,27

B. Rückstellungen

456.290,00

456.574,04

C. Verbindlichkeiten

1.117.154,92

1.151.114,34

Summe Passiva

6.085.787,15

6.719.145,61

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2009

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der jeweiligen, steuerlich anerkannten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bewertet. Möglichen Risiken im Beteiligungsansatz wird durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Posten Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 9.210,32.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital (TEUR 9700) weist das Grundkapital der Gesellschaft aus und besteht aus 9.700.000 nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von 1,00 € je Aktie. Davon abgesetzt wurden 259.000 nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von € 259.000, die sich im eigenen Besitz befinden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 97.154,92 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von € 1.020.000,00 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von € 1.020.000,00 enthalten.

Vorstand

Alleinvertretungsberechtigter Vorstand vom 01.Januar bis zum 31. Dezember 2009 war der Kaufmann Lothar Rose.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr:

Herr Thomas Rose; Kaufmann; Aufsichtsratsvorsitzender

Frau Katrin Rose; Bankbetriebswirtin; stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzende

Herr Jochen Krebs; Kaufmann; Aufsichtsratsmitglied

 

Lothar Rose

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.11.2011

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