XOREX Beteiligungs GmbHLiquidiert

50999 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 111306
Vorher
Ströer Media International GmbH
Eingetragen
16.1.2008
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Die Gründung und der Erwerb von Unternehmen (einschließlich Gemeinschaftsunternehmen und Partnerschaften), die im Bereich der Außenwerbung in bestimmten Teilen Osteuropas und Asiens tätig sind, sowie deren Betrieb, Geschäftsführung und Überwachung, ferner der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an solchen Unternehmen und deren Überwachung, der Erwerb vertraglicher Rechte (einschließlich Konzessionen) und die Beteiligung an Fremdkapitalfinanzierungen, einschließlich der Gewährung oder des Erwerbs nachrangiger Gesellschafterdarlehen, jeweils im Bereich der Außenwerbung in den vorbezeichneten geographischen Regionen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Christian Kohorst
seit 25.7.2008
Geschäftsführer
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

XOREX Beteiligungs GmbH

(vormals Ströer Media International GmbH)

Berlin

(vormals Köln)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Sachanlagen 99.414,00 97.200,00
I. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 99.414,00 97.200,00
B. Finanzanlagen 3.501.586,29 11.640.425,24
I. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.501.586,29 6.142.679,49
II. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 5.497.745,75
C. Vorräte 77.923,02 519.697,21
D. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.891.418,24 2.431.542,78
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.912,07 2.806,27
II. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.681.224,90 1.468.160,35
III. sonstige Vermögensgegenstände 208.281,27 960.576,16
E. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 247.730,92 3.733.688,19
F. Rechnungsabgrenzungsposten 323.229,00 959.724,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 7.141.301,47 19.382.277,42

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital -14.017.900,09 3.257.469,95
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 90.100,00 90.100,00
II. Kapitalrücklage 12.823.619,71 11.510.493,96
III. Verlustvortrag 8.343.124,01 0,50
IV. Jahresfehlbetrag 18.588.495,79 8.343.123,51
B. sonstige Rückstellungen 1.103.480,00 1.821.241,00
C. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.163.186,42 1.331.174,31
D. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 12.391.818,52
E. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 413.860,79 505.898,80
F. sonstige Verbindlichkeiten 18.478.674,35 74.674,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 7.141.301,47 19.382.277,42

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter Abteilung B, Nummer 111306, eingetragen.

Der Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft übernimmt eine reine Holdingfunktion für die Unternehmen ihres Konzernkreises und erfüllt im Geschäftsjahr 2008 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug planmäßiger Abschreibungen.

Die Sachanlagen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear über eine Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 31.12.2007) wurden direkt im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. (§ 6 Abs.2 ESTG). Von der Möglichkeit der sofortigen Absetzung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 ESTG bis EUR 149 wird weiterhin in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Diese werden direkt im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft worden sind und Anschaffungskosten von EUR 150 bis EUR 1.000 aufweisen, bildet die Gesellschaft einen Sammelposten im Sinne des § 6 Abs. 2a ESTG, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren zu je einem Fünftel aufgelöst wird. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Scheidet ein Wirtschaftsgut aus, wird der Sammelposten nicht vermindert (§ 6 Abs. 2a ESTG).

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt, sofern keine außerplanmäßigen Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung erforderlich sind.

Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bilanziert.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nennwerten unter Abzug angemessener Wertberichtigungen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in ausreichendem Umfang.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Als verbundene Unternehmen werden alle Gesellschaften bezeichnet, die im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Ströer Media International GmbH einbezogen werden.

Forderungen und Guthaben in Fremdwährung sowie Valutabestände werden grundsätzlich zum Anschaffungskurs bzw. mit dem niedrigeren Stichtagskurs angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden grundsätzlich zum Entstehungskurs bzw. mit dem höheren Stichtagskurs angesetzt. Im Finanzanlagevermögen wird der niedrigere Stichtagskurs nur angesetzt, wenn man von einer dauernden Wertminderung ausgeht.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Finanzanlagen

Die Gesellschaft ist mittelbar und unmittelbar an folgenden Unternehmen beteiligt:

  Anteile am Eigenkapital Jahres-
  Kapital am ergebnis
  31.12.2008 31.12.2008 2008
  % T€ T€
59 Images Holding Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia 49,00 -343 -339
SMI Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin 100,00 18 -7
Ströer Concept Outdoor FZ LLC, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 60,00 -208 -290
Ströer Malaysia Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia 100,00 1.849 -1.426
Ströer Out-of-Home Media India Private Limited, Neu Dehli, Indien 100,00 -77 * -316 *

* Jahresabschluß 31.03.2008

2. Vorräte

In den Vorräten sind Werbeträger enthalten, die regelmäßig von der Gesellschaft als Zwischenhändlerin von einem Unternehmen der Ströer Out-of-Home Media AG Gruppe angekauft und an ihre ausländischen Tochtergesellschaften weiterveräußert werden.

3. Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten in Höhe von T€ 4.770 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

4. Eigenkapital

Die Gesellschaft wurde 2006 mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von T€ 90 errichtet. Bis zum 31.12.2008 wurden andere Zuzahlungen (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 12.824 geleistet. Aufgrund des Bilanzverlustes in Höhe von T€ 26.832 ist die Gesellschaft bilanziell überschuldet. In einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der OCM Luxembourg Outdoor Holdings S.a.r.l., ist geregelt, dass in angemessener Höhe qualifizierte Rangrücktrittserklärungen auf Darlehen begeben werden. Zum Bilanzstichtag werden Darlehen in Höhe von T€ 18.448 ausgewiesen. Die Geschäftsführung davon aus, dass die Liquidität und der Fortbestand der Gesellschaft gesichert ist und hat unter der Prämisse der Unternehmensfortführung bilanziert.

5. Erläuterung der sonstigen Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen.

2008
T€
2007
T€
Ausstehende EingangsrechnungenPersonalrückstellungenAbschluss- und PrüfungskostenDarlehens Zinsen 38350070150 1.544209680
1.103 1.821

6. Verbindlichkeitenspiegel

Die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten (Restlaufzeit) werden in dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

    davon mit Restlaufzeit  
Gesamtbetrag bis zu einem Jahr von ein bis fünf Jahren über fünf Jahre Gesicherte Beträge
T€ T€ T€ T€ T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.163 1.163 0 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  414 414 0 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 18.479 31 18.448 0 0
  20.056 1.608 18.448 0 0

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten T€ 18.448 Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber der OCM Luxembourg Outdoor Holdings S.a.r.l. Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten T€ 414 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

D. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Verkauf von Werbeträgern an verbundene Unternehmen, die zuvor von einem Unternehmen der Ströer Out-of-Home Media AG Gruppe erworben wurden.

2. Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für den Einkauf der an verbundene Unternehmen weiterveräußerten Werbeträger.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind vor allem Rechts- und Beratungskosten, Reisekosten und Verwaltungsaufwendungen enthalten.

E. SONSTIGE ANGABEN

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

a) Haftungsverhältnisse

b) Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen

Es bestehen zum 31.12.2008 finanzielle Verpflichtungen aus Mieten. Die Höhe und Laufzeiten stellen sich wie folgt dar:

Bis zu einem Jahr 200 T€
Ein bis fünf Jahre 498 T€
Mehr als fünf Jahre 0 T€

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses unterbleibt, weil die Gesellschaft die größenabhängige Befreiungsvorschrift gemäß § 293 HGB in Anspruch nimmt.

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Christian Kohorst, hauptberuflich Geschäftsführer der Gesellschaft (seit 18.06.2008)

 

Berlin, im April 2009

Christian Kohorst, Geschäftsführung

Anlagespiegel

31.12.2008
EUR
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1.1.2008
EUR
31.12.2007
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   3.601.000,29   11.737.625,24
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 7.401.195,26   11.776.295,26  
Summe, Zugänge (brutto)   314.747,66    
Summe, Abgänge (brutto)   4.689.847,66    
Summe, Umbuchungen   0,00    
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   7.401.195,26    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 3.800.194,97   38.670,02  
Zugänge (brutto)   8.284.529,70    
Abgänge (brutto)   4.523.004,75    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   3.800.194,97    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   99.414,00   97.200,00
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 127.615,55   113.018,18  
Zugänge (brutto)   18.392,66    
Abgänge (brutto)   3.795,29    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   127.615,55    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 28.201,55   15.818,18  
Zugänge (brutto)   12.636,43    
Abgänge (brutto)   253,06    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   28.201,55    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   99.414,00   97.200,00
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 127.615,55   113.018,18  
Zugänge (brutto)   18.392,66    
Abgänge (brutto)   3.795,29    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   127.615,55    
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 28.201,55   15.818,18  
Zugänge (brutto)   12.636,43    
Abgänge (brutto)   253,06    
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   28.201,55    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen,Stand Buchwerte zum Ende der Periode   3.501.586,29   11.640.425,24
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 7.273.579,71   11.663.277,08  
Zugänge (brutto)   296.355,00    
Abgänge (brutto)   4.686.052,37    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   7.273.579,71    
Summe Finanzanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 3.771.993,42   22.851,84  
Zugänge (brutto)   8.271.893,27    
Abgänge (brutto)   4.522.751,69    
Summe Finanzanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   3.771.993,42    
Anlagespiegel, Finanzanlagen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   3.501.586,29   6.142.679,49
Anlagespiegel, Anteile an verbundenen Unternehmen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 5.402.982,12   6.142.679,49  
Zugänge (brutto)   296.355,00    
Abgänge (brutto)   4.436.052,37    
Umbuchungen (brutto)   3.400.000,00    
Anlagespiegel, Anteile an verbundenen Unternehmen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   5.402.982,12    
Anteile an verbundenen Unternehmen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 1.901.395,83      
Zugänge (brutto)   6.151.295,68    
Abgänge (brutto)   4.249.899,85    
Anteile an verbundenen Unternehmen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   1.901.395,83    
Anlagespiegel, Finanzanlagen, Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   0,00   5.497.745,75
Anlagespiegel, Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 1.870.597,59   5.520.597,59  
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen (brutto)   -3.650.000,00    
Anlagespiegel, Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   1.870.597,59    
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 1.870.597,59   22.851,84  
Zugänge (brutto)   1.870.597,59    
Abgänge (brutto)   22.851,84    
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   1.870.597,59    
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   250.000,00    
Umbuchungen (brutto)   250.000,00    
Zugänge (brutto)   250.000,00    
Abgänge (brutto)   250.000,00    

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