Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 151461
Eingetragen
1.3.2004
Branche
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Errichtung von FertigteilbautenZimmerei und Ingenieurholzbau
Gegenstand
Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten, insbesondere Ausführung von Maurer- und Betonbauer-, Zimmerer, Metallbau- und Tischlerarbeiten, Montage genormter Baufertigteile sowie schlüsselfertige Erbringung von Bauleistungen als Generalunternehmer.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Michael Freilinger
seit 1.3.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
72.00%
Edith Keller
25.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

München
18.000 €
72.00%
Edith Keller
München
6.250 €
25.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

tekk-house GmbH

Münsing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

1.124.790,54

1.144.349,97

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

1,00

II. Sachanlagen

1.124.790,54

1.144.348,97

B. Umlaufvermögen

6.610.997,22

6.015.422,41

I. Vorräte

6.374.705,84

5.780.977,02

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

197.178,99

191.973,55

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

39.112,39

42.471,84

C. Rechnungsabgrenzungsposten

14.137,18

25.249,48

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

199.891,00

0,00

Summe Aktiva

7.949.815,94

7.185.021,86



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

0,00

52.593,20

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

-12.500,00

-12.500,00

eingefordertes Kapital

12.500,00

12.500,00

II. Gewinnvortrag

40.093,20

0,00

III. Jahresfehlbetrag

252.484,20

0,00

IV. Bilanzgewinn

0,00

40.093,20

davon Verlustvortrag 0,00 (-206.391,89)

nicht gedeckter Fehlbetrag

199.891,00

0,00

B. Rückstellungen

22.972,29

22.222,29

C. Verbindlichkeiten

7.926.843,65

7.110.206,37

Summe Passiva

7.949.815,94

7.185.021,86

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung:

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis von 150 bis 800 € werden in diesem Jahr sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz:

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

197.178,99

153.417,40

204.473,55

174.554,70

Davon gegenüber Gesellschaftern € 10.630,37

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt, ausstehende Einlagen nicht eingefordert € 12.500 auf der Passivseite gesondert ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr

Verbindlichkeiten

7.926.843,65

177.897,04

7.110.206,37

189.587,69

Davon gegenüber Gesellschaftern € 192.705,92.

Nicht gedeckter Fehlbetrag

Im Anlagevermögen ist seit dem Bilanzstichtag 2016 ein Grundstücksanteil in Höhe von 291.133 € ausgewiesen. Ebenso wurden die Herstellkosten einer verbleibenden Wohnung im Wert von 829.637 € nach Abschreibung im Anlagevermögen angesetzt. Die stillen Reserven beider Anlagegüter übersteigt den nicht gedeckten Fehlbetrag zum Bilanzstichtag 2022.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Michael Freilinger.

 

München, den 27. November 2024

gez. Michael Freilinger

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27. November 2024

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