Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 90556
Eingetragen
25.11.2003
Branche
Tätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklernVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Krediten
Gegenstand
Die Vermittlung und Betreuung von Versicherungsverträgen (Versicherungsmakler), die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume (Immobilienmakler) sowie die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Darlehen ( Darlehensvermittler).

Historie

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Management

NameRolle
Daniel Ritzerfeld
seit 29.7.2020
Geschäftsführer
Wolfgang Ritzerfeld
seit 29.7.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Wolfgang Ritzerfeld
47918 Tönisvorst
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

RITZERFELD & PARTNER GmbH

Tönisvorst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 661.811,26 213.257,26
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 632.587,00 178.121,00
II. Sachanlagen 28.834,26 34.746,26
III. Finanzanlagen 390,00 390,00
B. Umlaufvermögen 55.077,14 47.286,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 45.760,99 39.567,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.316,15 7.719,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.564,34 6.404,74
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.152,09 4.569,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 741.604,83 271.518,43

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 30.134,47 -6.060,86
III. Jahresfehlbetrag 14.582,21 36.195,33
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.152,09 4.569,88
B. Rückstellungen 3.400,00 8.510,50
C. Verbindlichkeiten 738.204,83 263.007,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 741.604,83 271.518,43

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.


Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.


Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.


Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.


Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.


Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.


Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.


Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.


Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.


Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.


Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.


Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz




Umlaufvermögen


Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 43.825,49 ausgewiesen.



Eigenkapital


Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.


Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts. Diese Überschuldung ergibt sich aufgrund der im Jahr 2009 in Anspruch genommenen Sonderabschreibung nach § 7g EStG und der Anschaffungskostenminderungen für das in 2009 erworbene Sachanlagevermögen, für das ein Investitionsabzugsbetrag gebildet wurde.



Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und Kosten für die Verbuchung der laufenden Geschäftsvorfälle.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten > 5 Jahre haben zum 31.12.2010 i.H.v. € 393.038,77 bestanden.


Sonstige Angaben

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.9.2011.

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