Rosenthal Bau GmbHLiquidiert

Zähringerstraße 33, 10707 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 86288
Eingetragen
16.7.2004
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
Die Erstübernahme von Bauaufträgen und deren Realisierung durch Bindung geeigneter Fachfirmen nebst deren Überwachung und die Ausführung sämtlicher Arbeiten des Maurer- und Betonbauer-Handwerkes sowie Bauleitungs- und Bauüberwachungsarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rosenthal Bau GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz per 31.12.2009

AKTIVA

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 0,00 €
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 €
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 €
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 €
Summe II. Sachanlagen 1,00 €
Summe A. Anlagevermögen 1,00 €
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 45.000,00 €
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 45.000,00 €
4. sonstige Vermögensgegenstände 1.616,41 €
01504 Darlehen an Geschäftsführer F-U. Rosenthal 1.616,41 €
01548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 0,00 €
01545 Umsatzsteuerforderungen 0,00 €
01549 Körperschaftsteuerrückforderung 0,00 €
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.616,41 €
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 0,00 € 0,00 €
01000 Bar-Kasse 0,00 €
01200 Deutsche Bank 0,00 €
Summe B. Umlaufvermögen 46.616,41 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 €
Summe Aktiva 46.617,41 €

PASSIVA

A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 €
Summe I. Kapital 25.000,00 €
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 0,00 €
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung 0,00 €
00868 Verlustvortrag vor Verwendung 0,00 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 €
Summe A. Eigenkapital 25.000,00 €
C. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen 0,00 €
3. sonstige Rückstellungen 0,00 €
00957 Gewerbesteuerrückstellung 0,00 €
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 0,00 €
Summe C. Rückstellungen 0,00 €
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 0,00 €
8. sonstige Verbindlichkeiten 21.617,41 €
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 3.570,41 €
01736 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben 18.047,00 €
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 0,00 €
01790 Umsatzsteuer Vorjahr 0,00 €
Summe D. Verbindlichkeiten 21.617,41 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €
00990 Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 €
Summe Passiva 46.617,41 €

Anhang 2009

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,- werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Es werden alle steuerlich zulässigen Abschreibungsmöglichkeiten genutzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 45.000,00 €.

Es bestehen Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von 1.616,41 €

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es bestehen sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 21.617,41 €.

Eigenkapital

Das Stammkapital gemäß Gesellschaftsvertrag beträgt 25.000,00 € und ist bis zum 31.12.2009 vollständig eingezahlt worden ist.

Sonstige Angaben:

Liquidation

Mit Datum vom 10. Februar 2012 hat die Gesellschafterversammlung für die Gesellschaft die Auflösung wegen uneinbringlicher Forderungen und Vermögenslosigkeit beschlossen.

Geschäftsführung

Der Jahresabschluss 2009 wurde am 10.02.2012 festgestellt.

Geschäftsführer im Berichtsjahr war Herr Frank-Ulrich Rosenthal.

 

Berlin, den 10. Februar 2012

Der Liquidator: gez. Frank-Ulrich Rosenthal.

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