Eng Produktions-GmbHLiquidiert

12107 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 51580
Eingetragen
22.9.2004
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenGroßhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke a. n. g.Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Die Produktion von und der Handel mit Metall- und Künststoffprodukten aller Art sowie deren Bearbeitung, das Elektronenstrahlschweißen und andere Fügeverfahren als Dienstleistung, der Im- und Export der zuvor genannten Güter.

Historie

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Management

NameRolle
Lorenz Forster
seit 15.8.2008
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Eng Produktions-GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 2,00 2,00
B. Anlagevermögen 4.604,00 6.462,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.752,00 2.917,00
II. Sachanlagen 2.852,00 3.545,00
C. Umlaufvermögen 194.175,77 218.626,91
I. Vorräte 177.158,69 205.524,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.861,42 12.212,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 155,66 890,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten 223,60 1.297,47
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.872.552,10 1.782.147,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.071.557,47 2.008.535,39

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 1.807.711,60 1.779.930,14
III. Jahresfehlbetrag 90.405,09 27.781,46
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.872.552,10 1.782.147,01
B. Rückstellungen 24.695,25 13.397,70
C. Verbindlichkeiten 2.046.862,22 1.995.137,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.404.027,51 1.352.302,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.071.557,47 2.008.535,39

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß

1. Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB     auf.

2. Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2007 ist nach den Vorschriften der §§ 238 ff HGB aufgestellt.

3. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

4. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.

5. Soweit erforderlich, werden Fremdwährungsbeträge zum Stichtagskurs in Euro umgerechnet.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Aktivierungswahlrechte bestehen nicht. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen abzüglich planmäßiger Abschreibungen nach folgendem Abschreibungsplan:

Abschreibungs- Nutzungsdauer methode in Jahren
Immaterielle Vermögensgegenstände linear 3-15 Jahre Betriebs- und Geschäftsausstattung linear 3-15 Jahre
                                               
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt zum Nennwert. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Für das übrige Ausfallrisiko, Zinsverluste, pp. wird, soweit erforderlich, eine pauschale Wertberichtigung gebildet.

3. Vorratsvermögen
Die Bewertung der Gegenstände des  Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Unverkäufliche Waren werden abgeschrieben.

4. Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Sie beinhalten alle erkennbaren Risiken. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz                                    

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch eine Opos-Liste zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stimmen mit den Zahlungen im Januar des Folgejahres überein.

Zu den Restlaufzeiten verweisen wir auf die Erläuterungen zur Bilanz.

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen handelt es sich um gewährte Darlehen der Firma Auer (635 TEuro), um Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (357 TEuro) und um sonstige Verbindlichkeiten (983 TEuro). Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im wesentlichen das Verrechnungskonto der Firma Max Auer, Inh. Lorenz Forster. Über dieses Konto werden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Firma Auer abgerechnet.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Betriebsergebnis / neutrales Ergebnis
Das Gesamtergebnis mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro -90.405,09 setzt sich aus dem Betriebsergebnis mit einem Verlust in Höhe von -84.405,09 Euro  und dem neutralen Ergebnis / außerordentlichen Ergebnis in Höhe von Euro -6.000,00 zusammen.

V. Sonstige Angaben

1. Organmitglieder
Liquidator ist Herr Lorenz Forster, Kaufmann, Berlin, alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Beschäftigte
Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr durchschnittlich 2 Mitarbeiter beschäftigt.

3. Vergütungen an Organmitglieder
Die Gesellschaft macht von den Schutzklauseln des § 286 HGB, insbesondere zur Angabe der Höhe der Vergütung an Organmitglieder, Gebrauch.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 1.873 T€ stehen Verbindlichkeiten an verbundenen Unternehmen (Firma Max Auer, Inh. Lorenz Forster) in Höhe von 1.981 T€ gegenüber. Es handelt sich um eigenkapitalersetzende Darlehen, die die rechnerische Überschuldung beseitigen.

5. Liquidation
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2008 ist die Gesellschaft mit Wirkung zum 31.07.2008 aufgelöst. Herr Lorenz Forster wurde zum Liquidator bestellt. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 15.08.2008.


Berlin, den 23. Januar 2009

 

Lorenz Forster

Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 49.597,21 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 49.597,21 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 541.969,39 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 541.969,39 EUR.

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