Gerresheim serviert GmbHLiquidiert

20457 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 28388
Eingetragen
29.9.1981
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenMesse-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter
Gegenstand
die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen jeder Art, einschließlich der Bewirtung von Gästen innerhalb und außerhalb der Betriebsräume, insbesondere auf dem Grundstück Australiastraße 52 B, 20457 Hamburg.

Historie

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Management

NameRolle
Marco Dilger
seit 12.5.2016
Geschäftsführer
Sebastian Lenschow
seit 12.5.2016
Geschäftsführer
Klaus Gerresheim
seit 7.5.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gerresheim serviert GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 205.375,50 233.757,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.042,51 18,51
II. Sachanlagen 174.832,99 206.238,78
III. Finanzanlagen 27.500,00 27.500,00
B. Umlaufvermögen 826.328,61 925.615,79
I. Vorräte 46.393,32 57.012,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 765.301,08 866.192,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.634,21 2.411,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.886,19 20.908,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.058.590,30 1.180.282,06

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 112.560,35 112.560,35
I. gezeichnetes Kapital 110.000,00 110.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 2.560,35 2.560,35
B. Rückstellungen 154.403,20 373.137,20
C. Verbindlichkeiten 791.626,75 694.250,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 333,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.058.590,30 1.180.282,06

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handels-gesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 I HGB.

Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen worden.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die be-weglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlich-keiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Auf die Entwicklung der Positionen des Anlagevermögens wird gemäß §274a HGB verzichtet.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 102.367,37 0,00 71.183,11 0,00
Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen 655.331,88 0,00 788.035,50 0,00
Sonstige Vermögens-gegenstände 7.601,83 0,00 6.973,39 0,00
- davon gegen Gesellschafter: € 0,00
Gesamt 765.301,08 0,00 866.192,00 0,00

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Tantiemen (TEUR 117), Urlaubsverpflichtungen (TEUR 22), Kosten der Jahresabschlusserstellung (TEUR 7,5) und Kosten zur Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen (TEUR 8,8).

Verbindlichkeitenspiegel

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 51.174,38 27.358,95 0,00
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen 123.173,60 123.173,60 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 375.291,94 375.291,94 0,00
Sonstige Verbindlich-keiten 241.986,83 84.612,81 13.763,88
- davon aus Steuern:
€ 21.712,14
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
€ 0,00
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 19.474,25
Gesamt 791.626,75 610.437,30 13.763,88

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Form von Miet- und Leasingverträgen.

Sonstige Angaben

Mit dem Einzelunternehmen Klaus Gerresheim ist ein Beherrschungs- und Gewinn-abführungsvertrag i.S. § 291 Abs. 1 AktG geschlossen.

Geschäftsführung / Vorstand

Geschäftsführer der Gesellschaft am 31.12.2014 ist:

Vorname, Name Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Klaus Gerresheim Gastronom

Anteilsbesitz

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von

mindestens 20 %:

Name und Sitz der
Gesellschaft
Anteil am Kapital in % Eigenkapital in Tsd. Ergebnis in Tsd. Geschäftsjahr
E.F.T. Am Jachthafen GmbH 100,00 15 32 2014

Hamburg, den 7. August 2015

..........................................................

Klaus Gerresheim

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.12.2015.

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