Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 31464
Eingetragen
11.2.2015
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareEntwicklung und Programmierung von Computerspielen
Gegenstand
Die Entwicklung von Steuerungsgeräten, auch auf optischer Basis, die Beratung und Entwicklung in den Bereichen Computer-Hardware und Software, Bildverarbeitung, Computer Vision. Funktionale Sicherheit, FPGA und ASIC Design, Computergrafik, und die Vermarktung von Produkten in diesen Bereichen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Frederik Lange
seit 11.2.2015
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DC Vision Systems GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro
A. Anlagevermögen 67.362,91 108.984,28
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 67.362,91 4.334,66
II. Sachanlagen 162.940,57 104.649,62
B. Umlaufvermögen 500.718,55 361.259,83
I. Vorräte 110,17 6.776,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 276.208,55 179.687,15
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 224.399,83 174.796,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.681,00 1.617,00
Summe 669.762,46 471.861,11

Passiva

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro
A. Eigenkapital 292.619,18 222.349,03
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 129.349,03 130.325,66
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 138.270,15 67.023,37
B. Rückstellungen 72.493,94 453,94
C. Verbindlichkeiten 304.649,34 249.058,14
Summe 669.762,46 471.861,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

(zur gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB verkürzten Bilanz)

1. Allgemeine Angaben

Die DC Vision Systems GmbH hat ihren Sitz in Nürnberg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Nürnberg HRB 31464.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewandt.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend §§ 266 bzw. 276 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleine Kapitalgesellschaft.

Die in § 288 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs.1 HGB in Anspruch genommen.

2. Angaben zur Bilanz

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben. Soweit es sich um Nutzungsrechte handelt, erfolgt die Abschreibung entsprechend den vertraglich vereinbarten Laufzeiten.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen der Vorjahre und die Abschreibungen des Berichtsjahres bewertet.

Die Abschreibung des unbeweglichen Sachanlagevermögens erfolgt linear.

Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgen die Abschreibungen grundsätzlich linear. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer beträgt bei technischen Anlagen und Maschinen zwischen 3 und 13 Jahren.

Bei den Vorräten sind die Waren zu fortgeschriebenen Einstandspreisen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert aufgrund gesunkener Wiederbeschaffungskosten bzw. sonstiger Wertminderungen angesetzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände:

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 276.208,55 Euro (Vorjahr 179.687,15 Euro). In den Forderungen bis zu einem Jahr sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr 8.306,48 Euro) enthalten

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).

Verbindlichkeiten:

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 77.033,66 Euro (Vorjahr 14.683,14 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 Jahr und 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 24.490,68 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 203.125,00 Euro (Vorjahr 234.372,00 Euro).

3. Sonstige

Der Geschäftsführung gehört an

Dipl. Ing. Frederik Lange

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 im Durchschnitt 7 Mitarbeiter.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023

 

Nürnberg, 28.12.24

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