DKH Hamburg GmbHLiquidiert

14959 Trebbin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 15234 HL
Vorher
D K H Sechste Kurier Logistik Hamburg GmbH
Eingetragen
18.3.1999
Branche
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr a. n. g.Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Abschleppen und Bergen von Fahrzeugen, KFZ-Handel jeglicher Art, Spedition, Transporte im Güternah- und Fernverkehr, Tätigkeiten als Abfertigungsspediteur und Lagerhaltung von Gütern aller Art, Transportvermietung sowie Vermietung von Nutzfahrzeugen mit Fahrer, Büroservice zur Optimierung von Geschäftsabläufen jeglicher Art sowie die Planung und Beratung sowie Dienstleistungen aller Art, Fingernagelund Handkosmetik

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Kamil JanedaBaisse Unternehmensverwaltung UG (haftungsbeschränkt)
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Konzern- und Jahresabschlüsse

DKH Hamburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   84.077,50   510.280,65
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen 84.077,50   510.280,65  
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen   354.115,16   495.693,08
I. Vorräte     1.925,17  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 270.632,89   340.896,28  
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.482,27   152.871,63  
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   438.192,66   1.005.973,73

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   221.352,89   133.255,57
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59   25.564,59  
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 107.845,41   216.493,46  
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 87.942,89   -108.802,48  
B. Rückstellungen   75.409,81   74.409,81
C. Verbindlichkeiten   141.429,96   798.308,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   438.192,66   1.005.973,73

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DKH Hamburg GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind nicht auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 Euro (geringfügige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen wurden Einzelberichtigungen vorgenommen.

Die Guthaben und Kassenbestände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen sowie sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 10.677,53 Euro.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Manuel Dräger, Hamburg, geb. 14.03.1989

Sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde zum 14. August 2014 aufgestellt.

 

Hamburg, den 19. September 2014

gez. Manuel Dräger

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.09.2014

Nachrichten & Medien

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