Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 45639
Eingetragen
30.7.1991
Branche
Beschichten von MetallenLeichtmetallgießereienWärmebehandlung von Metallen
Gegenstand
Die Reinigung von Stahl- und Metallteilen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Peter Seufert
seit 15.5.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Peter Seufert
Gartenstr. 7a, 40724 Hilden
50.000 DM
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Metallbeize Seufert GmbH

Hilden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 78.264,00 100.445,00
I. Sachanlagen 78.264,00 100.445,00
B. Umlaufvermögen 85.260,14 98.668,69
I. Vorräte 2.374,00 2.374,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.214,27 33.940,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.671,87 62.354,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.266,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 163.524,14 203.380,64

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 43.448,57 70.982,02
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 45.417,43 -1.800,12
III. Jahresfehlbetrag 27.533,45 -47.217,55
B. Rückstellungen 48.216,00 79.277,00
C. Verbindlichkeiten 71.859,57 53.121,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 30.514,43 53.121,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 163.524,14 203.380,64

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

I. Allgemeine Angaben

Die Seufert GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

1. Allgemeine Angaben

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

2. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 410 nicht übersteigen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und/oder niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

3. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu Bilanzposten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden bezüglich ihrer Laufzeit in der Bilanz dargestellt.

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt DM 50.000,-; ausgewiesen wird der in Euro umgerechnete Betrag von € 25.564,59.

Das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden bezüglich ihrer Laufzeit in der Bilanz dargestellt.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2012 die Herren Karl und Peter Seufert.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 41.345,14 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.779,07 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 24.06.2013 festgestellt.

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