Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 64118
Eingetragen
10.9.2010
Branche
Verlegen von ComputerspielenErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenSonstige Verbreitung von Medieninhalten a. n. g.
Gegenstand
Die Herstellung, der Lizenzerwerb, die Vermarktung und der Vertrieb von Inhalten und Diensten unter Nutzung aktueller und zukünftiger elektronischer Medien (Online), insbesondere dem Internet via Festnetzoder Mobilfunkverbindungen. Das Angebot der Gesellschaft umfasst Waren, Dienstleistungen und Informationen aller Art, soweit sie gesetzlich zulässig sind. Das Angebot beinhaltet insbesondere Klingeltöne, Hintergrundbilder, Animationen, Spiele, Videos, Infotainment-Dienste und Community Applikationen.

Historie

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Management

NameRolle
Régis Werlé
seit 2.5.2012
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

My Doo GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.240,00 1.984,00
I. Sachanlagen 1.240,00 1.984,00
B. Umlaufvermögen 1.922.872,48 1.347.411,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.197.754,17 1.053.586,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 725.118,31 293.824,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.500,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 39.401,83 197.035,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.984.014,31 1.546.430,83

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II. Verlustvortrag 347.035,59 0,00
III. Jahresüberschuss 157.633,76 -347.035,59
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 39.401,83 197.035,59
B. Rückstellungen 1.259.059,68 272.137,33
C. Verbindlichkeiten 724.954,63 1.274.293,50
davon aus Steuern 149.557,00 51.738,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.984.014,31 1.546.430,83

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der My Doo GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 265 ff. HGB aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

 2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 a HGB. 

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten Euro 410,00 nicht übersteigen, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu ihrem Nenn­wert bilanziert. Wertberichtigungen zur Deckung individueller und pauschaler Risiken werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen in angemessenem Umfang die un­ge­wissen Verbind­lich­keiten und Wagnisse. Sie werden auf­grund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vor­liegenden Erkenntnisse in Höhe der Erfüllungsbeträge gebildet, die nach ver­nünftiger kauf­män­nischer Beurteilung not­wendig sind. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

3. Angaben zur Bilanz

3.1 Umlaufvermögen

Zum Bilanzstichtag hatten sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände eine Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

3.2 Eigenkapital

Die Bilanz weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von Euro 39.401,83 aus. Gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 Insolvenzordnung ist eine bilanzielle Überschuldung unerheblich, soweit eine Fortführung des Unternehmens den Umständen nach überwiegend wahrscheinlich ist.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass nach dem Gesamtbild der Umstände die Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich ist.

3.3  Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.


4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Nicolas d`Hueppe geführt. Seit dem 2. Mai 2012 ist Herrn Régis Werlé Geschäftsführer des Unternehmens.

4.2 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Düsseldorf, den 25. September 2012

gez. Régis Werlé
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2012 festgestellt.

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