DA Jupiter Wohnanlage GmbHLiquidiert

40470 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 23156
Vorher
DeWAG Deutsche WohnAnlage GmbH
Eingetragen
21.9.2001
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Halten und Verwalten von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, insbesondere an der DeWAG 1. Objektgesellschaft mbH, der DeWAG 2. Objektgesellschaft mbH, der DeWAG 3. Objektgesellschaft mbH und der DeWAG 4. Objektgesellschaft mbH, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Bernd Gremm
seit 23.4.2014
Geschäftsführer
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

DeWAG Deutsche WohnAnlage GmbH

Stuttgart

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

DeWAG GmbH Deutsche WohnAnlage GmbH, Stuttgart

AKTIVA

  Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   2,00 2,00
II. Finanzanlagen      
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 12.697.877,40   12.697.877,40
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4.269,300,00 16.967.177,40 0,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 189.066.774,25   196.995.385,40
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00   6.509.770,89
3. sonstige Vermögensgegenstände 3.272.965.87 192.339.740,12 3.062.284,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   5.752.008,26 12.117.100,43
    215.058.927,78 231.382.421,11

PASSIVA

     
  Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   9.479.200,00 9.479.200,00
II. Kapitalrücklage   177.988.751,00 177.988.751,00
III. Gewinnvortrag   9.612.350,56 1.388.885,47
IV. Jahresfehlbetrag   23.981.510,66- 8.223.465,09
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 923.357,00   1.790.876,38
2. sonstige Rückstellungen 16.281,00 939.638,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.000.000,00   26,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.000.000,00 (EUR 26,50)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 338.326,99   37,505,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 338.326,99 (EUR 37.505,76)      
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 9.831.922,07   30.903.649,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.807.078,62 (EUR 29.909.216,32)      
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 28.780.314,30   1.541.591,23
5. Sonstige Verbindlichkeiten 69.935.52 41.020.498,88 24.970,64
- davon aus Steuern EUR 69.935,52 (EUR 24.970,64)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 69.935,52 (EUR 24.970,64)      
    215.058.927,78 231.382.421,11

Anhang

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Im Anhang wurde von den Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungsmethoden

Die Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmt mit der Schlussbilanz des Vorjahres überein.

Der Jahresabschluss wurde zutreffend aus den Unterlagen der Gesellschaft entwickelt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und ausreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Wirtschaftsgüter aus, die dazu bestimmt sind, voraussichtlich dauern dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

III. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen diesem Grundsatz nicht entgegen.

Die Wertansätze sind vorsichtig bemessen worden. Allen erkennbaren Risiken und Verlusten wurde hinreichend Rechnung getragen.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Höhe der Abschreibungen bemisst sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

IV. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

1. Sachanlagen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagspiegel ersichtlich.

Bei den geringwertigen Anlagegütern wurde unterstellt, dass die im Jahr 2011 zugegangenen Anlagegüter in diesem Zeitraum auch wieder abgingen. Die Vermutung gilt auch für frühere Jahre.

V. Erläuterungen zur Gewinnermittlung- und Verlustrechnung

1. Steuern und Einkommen und Ertrag

Diese Steuern belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

VI. Ergebnisverwaltung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt 23.981.510,66
abzüglich Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 9.612.350,56
  14.369.160,10
ausgeschüttet werden -,--
verbleibender Verlustvortrag 2012 14.369.160,10

VII. Sonstige Pflichtangaben

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat

 

Herr Helmut Beyl

die Geschäfte geführt.

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