Montage-Service-Merseburg GmbHLiquidiert

06217 Merseburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 8705
Eingetragen
24.2.2009
Branche
Herstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus StahlBau von Industrieanlagen, außer GebäudenGas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
Gegenstand
Lieferung und Montage von Rohrleitungen, Anlagen und Komponenten der Petrochemie, Chemieindustrie, Lebensmitteltechnik, Feuerlöschtechnik, Wasser- und Abwassertechnik sowie Umwelttechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Rudolph
seit 27.11.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Merseburg
12.500 €
50.00%
Halle
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Montage- Service- Merseburg GmbH

Merseburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz

AKTIVA

  31.12.2013
EUR
31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Sachanlagen   21.155,00 27.118,00
B. UMLAUFVERMÖGEN   168.720,72 199.633,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   159.701,56 182.889,16
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 146.828,54   182.367,99
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   9.019,16 16.744,16
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   1.871,92 1.499,40
SUMME Aktiva   191.747,64 228.250,72

Passiva

     
  31.12.2013
EUR
31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. EIGENKAPITAL   108.894,03 121.928,86
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag   81.928,86 63.984,98
III. Jahresüberschuss   1.965,17 32.943,88
IV. buchmäßiges Eigenkapital   108.894,03 121.928,86
B. RÜCKSTELLUNGEN   5.000,00 12.405,80
C. VERBINDLICHKEITEN   77.853,61 93.916,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 5.669,79   2.423,55
davon aus Steuern 12.744,16   17.994,32
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00   -31,55
SUMME Passiva   191.747,64 228.250,72

Anhang

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung wurden in Anspruch genommen (§§ 266, 276, 288 HGB).

I. Gliederungsgrundsätze/ Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S.von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Wirtschaftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

2. Sachanlagen

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände.

Die Abschreibungen wurden gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150 € wurden sofort abgeschrieben.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Wertberichtigungen wurden im betrachteten Zeitraum nicht vorgenommen.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungenberücksichtigen alle erkennbareb Risiken und ungewisse Verpflichtungen..

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

5. Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

6. Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Geschäftsführer auf den 31.12.2013 waren Herr Andreas Rudolph und Herr Wilhelm Engel.

 

Merseburg, im Juni 2014

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