Ascent Vertriebsgesellschaft mbHLiquidiert

40213 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 63798
Eingetragen
23.7.2010
Branche
Herstellung von orthopädischen ErzeugnissenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Herstellung und der Vertrieb sowie die Reparatur von Hörgeräten, Gehör- und Lärmschutz und Zubehör für Hörkommunikation sowie der Vertrieb von Medizintechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Jörn Ruge
seit 30.3.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Ascent Investments (UK) Ltd.GBR
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ascent Investments (UK) Ltd.
United Kingdom
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ascent Vertriebsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 15.819,30 52.443,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.297,36 52.443,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.521,94 0,00
B. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.581,50
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.605.813,11 5.575.437,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.621.632,41 5.632.462,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 174.000,00 174.000,00
III. Verlustvortrag 5.775.001,78 1.994.852,03
IV. Jahresfehlbetrag 30.375,92 3.780.149,75
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.605.813,11 5.575.437,19
B. Rückstellungen 5.000,00 14.060,00
C. Verbindlichkeiten 5.616.632,41 5.618.402,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 22.036,91 521.402,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.621.632,41 5.632.462,14

Anhang


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Acent Vertriebsgesellschaft mbH (ehemals Hörwelt Digital GmbH) wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanzierung der Bilanz erfolgt nach den handelsrechtlichen Vorschriften gemäß § 266 und § 267 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 und § 276 HGB.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte sind mit ihren Herstellungskosten, also den Aufwendungen der Entwicklungsphase, angesetzt; die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung angesetzt. Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände wird linear vorgenommen.
Die Abschreibung des beweglichen Anlagevermögens wird linear vorgenommen.

Bei Neuzugängen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern erfolgt die Abschreibung im Zugangsjahr nach § 6 Abs.2 EStG in voller Höhe.

Die Finanzanlagen sind mit dem gegenüber den Anschaffungskosten gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.

Das Umlaufvermögen wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten ggf. vermindert um vorzunehmende Abschreibungen angesetzt. Alle erkennbaren Risiken sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Sonstige Wertpapiere werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlußstichtag darstellen.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. In den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken aus ungewissen Verpflichtungen enthalten.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs. Bei Absicherung des Wechselkursrisikos durch ein Devisentermingeschäft wurde eine Bewertungseinheit gebildet.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen ausgewiesen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer ist Herr Dr. Michael Nolan.

Die Gesellschaft wurde ausdrücklich auf den Tatbestand der bilanziellen Überschuldung und der sich daraus ergebenden Konsequenzen hingewiesen.

Düsseldorf, 04. Dezember 2014

Geschäftsführer Dr. Michael Nolan





  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.594.595,50 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.097.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2014 festgestellt.

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