Magum
GmbH
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
84.921,00 |
88.959,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
83.325,00 |
88.375,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.596,00 |
584,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
11.340,88 |
6.077,03 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.951,18 |
1.218,98 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
9.389,70 |
4.858,05 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
92.786,43 |
70.205,78 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
189.048,31 |
165.241,81 |
Passiva
|
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31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
95.205,78 |
79.558,87 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
22.580,65 |
15.646,91 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
92.786,43 |
70.205,78 |
| B.
Rückstellungen |
1.000,00 |
960,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
187.688,31 |
164.281,81 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
186.578,31 |
164.281,81 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
360,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
189.048,31 |
165.241,81 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Magum GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden
die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des
Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung
Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 186.578,31
(Vorjahr: Euro 164.281,81).
Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten im Sinne von § 251 HGB sind nicht
vorhanden.
Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Eigenkapitalsituation
Die Gesellschaft ist rechnerisch überschuldet,
da ein nicht gedeckter Fehlbetrag in Höhe von Euro
92.786,43 vorliegt.
Von der Erstellung einer Überschuldungsbilanz
wurde abgesehen, da die Gesellschafter Eigenkapital
ersetzende Leistungen erbracht haben, in dem sie der
Gesellschaft Darlehen gewährt haben und hierfür
den Rangrücktritt erklärt haben.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
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Richard Witthüser
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ausgeübter Beruf:
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Kaufmann
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Unterschrift der Geschäftsführung
Köln, 20. Juni 2011
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Ort, Datum
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Unterschrift
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Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 181.971,53 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 160.458,98 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2011 festgestellt.
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