Skynet Computers GmbH & Co.KGLiquidiert

02625 Bautzen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRA 3774
Eingetragen
18.8.1999

Historie

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Management

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Gesellschafter

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Skynet Computers GmbH & Co.KG

Bautzen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 93.101,00 133.394,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.176,00 16.679,00
II. Sachanlagen 78.925,00 116.715,50
B. Umlaufvermögen 1.097.994,90 504.911,69
I. Vorräte 80.912,61 88.215,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 741.976,07 354.806,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 275.106,22 61.889,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.861,83 1.480,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.193.957,73 639.786,79

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 49.779,31 26.785,06
I. Kapitalanteile 9.750,00 10.998,00
1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 3.750,00 4.998,00
2. Kapitalanteile der Kommanditisten 6.000,00 6.000,00
II. Bilanzgewinn 40.029,31 15.787,06
B. Rückstellungen 22.205,00 19.042,55
C. Verbindlichkeiten 1.121.973,42 593.959,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.080.651,10 465.365,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.193.957,73 639.786,79

Anhang


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Skynet Computers GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von Euro 150,- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

Die Abschreibungen wurden nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 7 EStG vorgenommen.  

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2008 übernommen und fortgeführt worden.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.
 
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt Euro 0,00.

Gewinnvortrag

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 45.029,31.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 5.000,00 wurde gemäß Satzung und Vertrag den Kapitalkonten gutgeschrieben.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:  Skynet Management GmbH

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Durchschnittlich wurden im Berichtszeitraum 16 Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterzeichung des Jahresabschlusses durch den Kaufmann gemäß § 245 HGB

Ich habe Ihnen alle Belege und Nachweise für die betrieblich veranlassten Einnahmen und Ausgaben übergeben. Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben sind vollständig belegt. Die erforderlichen Auskünfte habe ich Ihnen vollständig erteilt. Die Allgemeinen Auftragsbedingungen werden von mir anerkannt.

Bautzen, den 12.04.2010

gez. Zosel für Skynet Managemet GmbH
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.591,43 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegen Gesellschafter beträgt 13.922,89 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegen Gesellschafter beträgt 16.276,52 EUR.

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