Procontis
GmbH
Dieburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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0,00
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0,00
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II. Sachanlagen
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0,00
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0,00
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III. Finanzanlagen
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0,00
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0,00
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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0,00
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0,00
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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0,00
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0,00
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III. Wertpapiere
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0,00
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0,00
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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649,12
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1.740,72
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Aktiva
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649,12
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1.740,72
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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25.000,00
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II. Kapitalrücklage
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0,00
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0,00
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III. Gewinnrücklagen
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0,00
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0,00
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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-239.089,55
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-237.997,95
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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-214.089,55
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-212.997,95
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B. Rückstellungen
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1.500
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1.500
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C. Verbindlichkeiten
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213.238,67
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213.238,67
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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0,00
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0,00
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Summe Passiva
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649,12
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1.740,72
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ANHANG
der Procontis GmbH
für den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember
2010
Allgemeine Rechnungslegungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde gemäß den
Vorschriften des HGB, des GmbHG und den die Rechnungslegung
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
verfasst. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung,
erfolgt nach dem
Gesamtkostenverfahren. Die angewandten Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden sind in den Erläuterungen der
Einzelposten
detailliert beschrieben.
Immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens
Entgeltlich erworbene immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und
planmäßig über die betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer abgeschrieben.
Die ausgewiesen Beträge umfassen die Aktivierung
von fremdbezogener EDV-Anwendungssoftware.
Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um
planmäßige Abschreibungen, angesetzt.
Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens
wurden überwiegend linear über ihre
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
Vorräte
Unter den Vorräten werden die bis zum
Bilanzstichtag angefallenen Herstellungskosten für die
Erstellung von Online-Spiele ausgewiesen. Die Spiele werden
über die gesamte wirtschaftliche Nutzungsdauer an den
Auftraggeber lizenziert, so dass die Herstellung dieser
Software wie eine Auftragsproduktion im Rahmen der
unfertigen Leistungen zu aktivieren ist.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt. Pauschal- und
Einzelwertberichtigungen waren nicht notwendig.
Sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen
Vermögensgegenstände enthalten diverse
Einzelposten.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Diese Position enthält ausschließlich
zeitanteilig abgegrenzte Vorauszahlungen.
Eigenkapital
Die Gesellschaft wurde mit einem Grundkapital in
Höhe von EUR 25.000 gegründet. Die Stammeinlagen
der Gesellschafter waren zum Bilanzstichtag voll
einbezahlt.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen sind unter
vorsichtiger Abwägung aller erkennbaren Risiken
gebildet. Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor
allem Rückstellungen für Aufwendungen die die
gesetzliche Verpflichtungen zur Aufstellungen und
Prüfung des Jahresabschlusses umfassen. Für
ausstehenden Urlaub und sonstige Personalaufwendungen waren
keine Rückstellungen zu bilden.
Geschäftsführung
Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind
Herr Siegfried Schäfer und Herr Christian
Schöbel. Die Geschäftsführer sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
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