Dachleistungen H.J.Eichner GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
BILANZ
AKTIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Anlagevermögen
|
|
32.076,00
|
|
63.057,00
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
II. Sachanlagen
|
|
12.076,00
|
|
43.057,00
|
|
III. Finanzanlagen
|
|
20.000,00
|
|
20.000,00
|
|
B. Umlaufvermögen
|
|
343.151,42
|
|
265.103,62
|
|
I. Vorräte
|
|
9.647,29
|
|
43.978,42
|
|
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
|
265.801,99
|
|
203.248,57
|
|
IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
|
|
67.702,14
|
|
17.876,63
|
|
C.
Rechnungsabgrenzugsposten
|
|
0,00
|
|
1.500,00
|
|
D. nicht durch Eigenkapital
gedecktes Fehlbetrag
|
|
7.996,89
|
|
13.350,38
|
|
E.sonstige Aktiva
|
|
31.500,00
|
|
0,00
|
|
Summe Aktiva
|
|
414.724,31
|
|
343.011,00
|
PASSIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Eigenkapital
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
I. Gezeichnetes Kapital
|
|
51.150,00
|
|
51.150,00
|
|
II. Bilanzverlust
|
|
-59.146,89
|
|
-64.500,38
|
|
III.nicht gedeckter
Fehlbetrag
|
|
7.996,89
|
|
13.350,38
|
|
B. Rückstellungen
|
|
19.998,04
|
|
6.580,00
|
|
C. Verbindlichkeiten
|
|
394.726,27
|
|
336.431,00
|
|
Summe Passiva
|
|
414.724,31
|
|
343.011,00
|
ANHANG
zum 31. Dezember 2011
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der
Dachleistungen H.J. Eichner GmbH
wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH- Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde der
Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Im
Berichtsjahr wurde bei ausgewählten Neuzugängen
die lineare Abschreibungsmethode vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Verbindlichkeiten
in den Verbindlichkeiten sind keine Beträge
enthalten, die auch Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen oder Unternehmen mit denen
Beteiligungsverhältnis besteht.
Am Bilanzstichtag bestanden keine
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.
Rückstellungen
Es wurde eine Rückstellung für die
Berufsgenossenschaft, die Erstellung des Jahresabschlusses
und für Gewährleistungen gebildet
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der
Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen
Die Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung
ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung
enthält damit auch diese Beträge.
Jahresergebnis
Der Jahresüberschuss beträgt 5.353,49 EURO.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Herr Andre Eichner
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 28.05.2013
|