Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 156756
Eingetragen
23.4.2010
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von sonstigen harten StoffenGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Dienstleistungen im Werkzeugmaschinensektor.

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Ott
seit 4.3.2014
Geschäftsführer
Frank Muehlaus
seit 4.3.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Frank Muehlaus
Bad Emstal
50.00%
Bernd Ott
Berlin
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PRECMA GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Umlaufvermögen 1.069.247,60 1.220.720,25
I. Vorräte 637.517,40 378.713,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 95.858,37 322.368,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 335.871,83 519.638,14
B. Rechnungsabgrenzungsposten 700,00 0,00
Summe Aktiva 1.069.947,60 1.220.720,25

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 190.153,22 128.759,78
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 103.759,77 0,00
III. Jahresüberschuss 61.393,45 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 103.759,78
B. Rückstellungen 25.055,04 23.017,56
C. Verbindlichkeiten 854.739,34 1.068.942,91
Summe Passiva 1.069.947,60 1.220.720,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Die PRECMA GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Reg.Nr. HRB156756B).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Per 31.12.2018 ist kein Anlagevermögen vorhanden.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2019 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2018 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 95.140,29 5.337,20 322.368,92 1.200,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen für Gewährleistungsverpflichtungen, Abschluss sowie ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2019 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 854.739,34 334.739,34 520.000,00
Vorjahr 31.12.2018 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.068.942,91 132.546,52 500.000,00

Unter sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von

€ 275.000,00 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Weitere Haftungsverhältnisse sind lt. Geschäftsleitung nicht vorhanden.

Sonstige Angaben

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von

€ 61.393,95 ab. Dieser wird mit dem Gewinnvortrag von € 103.759,77 lt. Geschäftsleitung auf neue Rechnung vorgetragen.

Berlin , den …………………………

........................................... ……………………………….

Herr Ott, Geschäftsführer Herr Muehlaus, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.11.2020.

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