local freight Cologne Ltd.Liquidiert

53881 Euskirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 16540
Eingetragen
7.11.2008
Branche
Vermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungGüterbeförderung im StraßenverkehrVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
die Erbringung und Vermittlung von Transportdienstleistungen mit Kraftfahrzeugen mit zulässigem Gesamtgewicht von max. 7,5 Tonnen.

Historie

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Management

NameRolle
Karin Huse
seit 7.11.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

local freight Cologne Ltd.

Euskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

79058

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen


79058

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen


140217

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

95221

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

44995

C. Rechnungsabgrenzungsposten


5915

Summe Aktiva


225190



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital


64478

I. Gezeichnetes Kapital


150

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

92891

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-28563

B. Rückstellungen

2500

C. Verbindlichkeiten


158212

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva


225190

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs,-Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhänginge Erleichterungen §§ 266 I, 276,288 HGB bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

2. Erläuterungen zu den Grundsätzen der Bilanzierung

Die immaterielen Vermögensgegenstaände und Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstände.

Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu den Nennwerten abzüglich etwiger Einzelwertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen werden nach der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkannbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

3. Bilanzelle Überschuldung

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2011 nicht überschuldet.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.12.2012

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