GLOBUS-MEDIA INTERNATIONAL LTDLiquidiert
Stammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Ulrich Wolfgang Fischer seit 6.12.2007 | Direktor |
Gabriele Rainer seit 6.12.2007 | Vertreter |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
GLOBUSMEDIA
INTERNATIONAL LTD
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 13.125,00 | 0,00 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 800,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | 12.325,00 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | 48.925,63 | 78.504,58 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 28.525,89 | 47.546,10 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 20.399,74 | 30.958,48 |
| C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 39.162,23 | 29.504,64 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 101.212,86 | 108.009,22 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| I. Verlustvortrag | 29.504,64 | 28.896,29 |
| II. Jahresfehlbetrag | 9.657,59 | 608,35 |
| III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 39.162,23 | 29.504,64 |
| B. Verbindlichkeiten | 101.212,86 | 108.009,22 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 101.212,86 | 108.009,22 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2008
Grundlagen der Rechnungslegung
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.
Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.
Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.
Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:
Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.
Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.
Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.
Grundlagen der Währungsumrechung
Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
| Geschäftsjahr | davon mit Restlaufzeit
mehr als
1 Jahr |
Vorjahr | davon mit Restlaufzeit
mehr als
1 Jahr |
|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 24.990,00 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände |
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
| Bilanzjahr | davon Restlaufzeit bis 1 Jahr | davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.597,97 | 12.597,97 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten |
Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei
Herrn Ulrich Wolfgang Fischer.
Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.
Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.
Hönow, 31. Mai 2009
Geschäftsführer
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