Karl Schanzer GmbHLiquidiert

83236 Übersee, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 3125
Eingetragen
9.2.1982
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel in eigenem Namen mit Motorenkraftstoffen, Freie Tankstellen
Gegenstand
Betrieb von Tankstellen , Kfz- Reparatur-Werkstätten, eines Autohandels mit Nebenbetrieben aller Art sowie die Vertretung und Geschäftsführung von Unternehmen des gleichen Gegenstandes.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Schanzer
seit 4.1.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bahnhofstr. 56, 83236 Übersee
52.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Karl Schanzer GmbH

Übersee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 23.734,45 21.552,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.734,45 8.258,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 632,07 719,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 13.293,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.734,45 21.552,40

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 22.699,46 20.253,35
I. gezeichnetes Kapital 26.587,18 26.587,18
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -13.293,59 -13.293,59
2. eingefordertes Kapital 13.293,59 13.293,59
II. Gewinnvortrag 6.959,76 5.839,44
III. Jahresüberschuss 2.446,11 1.120,32
B. Rückstellungen 1.034,99 700,00
C. Verbindlichkeiten 0,00 599,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 0,00 599,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.734,45 21.552,40

Anhang

 
Der Jahresabschluss der Karl Schanzer GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und
Konsolidierung

 

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche, selbständig nutzbare Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410.-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten


Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 632,07.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 0,00.


Angabe des gezeichneten Kapitals in DM bzw. Euro


Das gezeichnete Kapital beträgt € 26.587,18.


Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und sonstigen Beteiligungen

 
Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betragen € 22.729,05.


Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

 

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Karl Schanzer


Unterschrift der Geschäftsleitung

 
Übersee, den 15.12.2011
gez. Karl Schanzer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2011 festgestellt.

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