Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 112490
Eingetragen
30.8.2002
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnEinzelhandel mit WohnmöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Einrichtungsgegenständen a. n. g.
Gegenstand
der Handel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen aller Art, die Übernahme von Handelsvertretertätigkeiten und die Vermittlung von Geschäften im Bereich des An- und Verkaufs von Möbeln und Einrichtungsgegenständen, die Übernahme von Leistungen im Bereich der Innenarchitekten, die Übernahme von Servicetätigkeiten, die Beratung und Betreuung anderer Unternehmen im Möbelund Einrichtungssektor.

Historie

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Management

NameRolle
Xiuqin Zhong
seit 20.2.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

56459 Rotenhain
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pro Möbel GmbH

Gotha

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.217,70 12.217,70
B. Anlagevermögen 13.234,83 10.522,32
I. Sachanlagen 1.800,90 1.837,50
II. Finanzanlagen 11.433,93 8.684,82
C. Umlaufvermögen 77.597,70 97.001,79
I. Vorräte 16.780,80 18.008,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.901,92 68.776,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.914,98 10.217,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 103.050,23 119.741,81

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 33.040,49 33.042,55
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 8.042,55 6.195,96
III. Jahresfehlbetrag 2,06 -1.846,59
B. Rückstellungen 19.972,55 16.722,55
C. Verbindlichkeiten 50.037,19 69.976,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 103.050,23 119.741,81

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht dem § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Im Geschäftsjahr wurden erstmals die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes angewendet. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechtes des Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs¬kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.


Die Herstellungskosten setzen sich aus unmittelbar zurechenbaren Kosten und notwendige Gemeinkosten sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen zusammen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Ergibt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung im Ergebnis eine höhere Jahresabschreibung, wird der Übergang vollzogen.

Bewegliche Anlagegüter bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen und Wertpapiere wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.


III. Angaben zur Bilanz

Angaben zur Laufzeit der Forderungen und Verbindlichkeiten:

Die bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zum einem Jahr.

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG:

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen von Euro 15.747,78 (Vorjahr Euro 12.936,88).

Gegenüber Gesellschaftern bestehen keine Verbindlichkeiten.


IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


V. Zusätzliche Angaben

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen nicht.

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Manfred Hastrich, Kaufmann

gez. Manfred Hastrich, 11.08.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2011 festgestellt.

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