Förster & Partner GmbHLiquidiert

20099 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 37903
Eingetragen
13.5.1987
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Personalberatung für EDV Fach- und Führungskräfte, EDV-Beratung, Verwaltung von Immobilien, Büroservice und alle damit im Zusammenhang stehenden Aktivitäten.

Historie

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Management

NameRolle
Rolf Förster
seit 24.3.2011
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Förster & Partner GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2007 bis zum 30.06.2008

Bilanz

Aktiva

30.6.2008
EUR
30.6.2007
EUR
A. Anlagevermögen 6.103,00 8.600,00
I. Sachanlagen 6.103,00 8.600,00
B. Umlaufvermögen 186.711,76 154.510,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.166,15 117.920,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.713,88 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 115.545,61 36.590,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 200,00 400,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 193.014,76 163.511,29

Passiva

30.6.2008
EUR
30.6.2007
EUR
A. Eigenkapital 128.310,18 103.591,32
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnvortrag 52.462,13 38.472,65
III. Jahresüberschuss 24.718,86 13.989,48
B. Rückstellungen 10.995,12 5.153,00
C. Verbindlichkeiten 53.709,46 52.708,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53.709,46 52.708,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.058,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 193.014,76 163.511,29

Anhang

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

1. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet. Das Anlagevermögen wird, soweit abnutzbar, über die voraussichtliche Nutzungsdauer von drei bis dreizehn Jahren abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter eines jeden Wirtschaftsjahres wird ein Sammelposten gebildet. Der jeweilige Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst und im fünften Wirtschaftsjahr als Abgang behandelt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Risiken werden ggf. durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie tragen allen am Abschlussstichtag erkennbaren Risiken Rechnung.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 46.960,23 (Vorjahr: € 49.080,13) enthalten.

III. Ergänzende Angaben

1. Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2007/2008 war

Herr Rolf Förster, Kaufmann,

zum Geschäftsführer bestellt.

 

Hamburg, den 30. April 2010

gez. Rolf Förster
(Geschäftsführer)

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