Mendel-Schneider GmbHLiquidiert

04129 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 26386
Eingetragen
13.8.2010
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
Gegenstand
Durchführung von Maler-, Tapezier-, Beschichtungs- und Korrosionsschutzarbeiten, Fliesenleger- und Bodenverlegearbeiten sowie Durchführung anderer, nicht genehmigungspflichtiger Bauleistungen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Karin Mendel
70.00%
30.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Karin Mendel
17.500 €
70.00%
7.500 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Mendel-Schneider GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 85.792,00 0,00
I. Sachanlagen 85.792,00 0,00
B. Umlaufvermögen 189.923,64 62.724,65
I. Vorräte 62.068,02 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 127.232,78 44.684,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 622,84 18.040,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.414,08 428,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 279.129,72 63.153,44

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 14.767,63 9.774,83
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 2.725,17 0,00
III. Jahresüberschuss 4.992,80 -2.725,17
B. Rückstellungen 5.134,99 3.436,90
C. Verbindlichkeiten 259.227,10 49.941,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 167.442,17 49.941,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 279.129,72 63.153,44

Anhang zum 31. Dezember 2011


der

Mendel-Schneider GmbH
Haferkornstraße 5

04129 Leipzig

A. Angaben zum Jahresabschluss


I. Angaben zur Bilanz


1. Anlagevermögen


Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und entsprechend den steuerlichen Vorschriften wie folgt vorgenommen:

a) Pkw      linear

b) Transporter     linear

c) Sonstige BGA     linear



2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Unfertige Leistungen

Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden die zur Verarbeitung beschafften Baumaterialien ausgewiesen. Die Erfassung des Mengengerüstes erfolgte durch körperliche Bestandsaufnahme im Rahmen einer Stichtagsinventur. Die Bewertung erfolgte zu den Anschaffungskosten, sofern nicht ein niedrigerer am Abschlussstichtag beizulegender Wert vorlag und anzusetzen war.

Die zum Bilanzstichtag in Abwicklung befindlichen Aufträge wurden zu Herstellkosten bewertet, sofern nicht ein niedrigerer am Abschlussstichtag beizulegender Wert vorlag und anzusetzen war.


3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen werden zum Nennbetrag angesetzt, sofern nicht ein am Abschlussstichtag niedriger beizulegender Wert durch Vornahme von Einzelwertberichtigungen anzusetzen ist.

a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden in einem gesonderten Personenkontokorrent mit entsprechender Einzelauflistung geführt.


4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden auf Grund § 249 HGB für ungewisse Verbindlichkeiten angesetzt und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.



5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die gesamten Verbindlichkeiten belaufen sich auf TEUR 259 (Vorjahr: TEUR 50). Davon haben TEUR 92 (Vorjahr: TEUR 0) eine Laufzeit von mehr als 1 Jahr.

a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Bankbestände lt. Bilanz stimmen mit den jeweiligen Darlehensabrechungen per 31.12.2011 überein.

b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden in einem gesonderten Personenkontokorrent mit entsprechender Einzelauflistung geführt.

c) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beliefen sich zum Abschlussstichtag auf TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 0).

d) Sonstige Verbindlichkeiten

Zur Aufschlüsselung der sonstigen Verbindlichkeiten wird auf den der Bilanz beigefügten Detailnachweis verwiesen.


6. Schecks, Kassenbestand

Der Kassenbestand zum 31.12.2011 laut Buchhaltung stimmt mit dem Kassenbestand des vorliegenden Kassenbuches zum 31.12.2011 überein.


7. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) in Höhe von EUR 25.000,00 wurde in Höhe von EUR 12.500,00 eingezahlt. Der ausstehende Betrag in Höhe von EUR 12.500,00 wurde eingefordert.


8. Jahresüberschuss

Die Gesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Überschuss von EUR°4.992,80 ab.


9. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des HGB aufgestellt.
Auf die in den einzelnen Abschnitten getätigten näheren Angaben wird verwiesen.


II. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Position zur Gewinn- und Verlustrechnung ist hinreichend genau detailliert, um auf eine besondere Erläuterung der einzelnen Positionen verzichten zu können.



B. Haftungsverhältnisse

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen und Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen nicht.



Leipzig, am 28. Dezember 2012



Unterschrift Geschäftsführung
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 500,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2012 festgestellt.

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