Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 29678
Eingetragen
21.1.1998
Branche
Zahntechnische LaboratorienBeteiligungsgesellschaftenZahnarztpraxen
Gegenstand
der Betrieb eines Dentallabors. Die Gesellschaft kann artverwandte Aufgaben übernehmen, sich an anderen Unternehmen und Gesellschaften beteiligen, Zweigniederlassungen im Inund Ausland errichten;

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Emilios Efthimiadis
seit 2.10.2001
Geschäftsführer

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

High Tech Dentallabor GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

Bilanz

Aktiva

30.9.2023
EUR
30.9.2022
EUR
A. Anlagevermögen 59.663,50 64.625,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.435,50 1.629,50
II. Sachanlagen 58.228,00 62.995,50
B. Umlaufvermögen 1.074.055,03 1.013.003,12
I. Vorräte 40.977,00 39.313,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 325.157,90 330.607,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.153,64 9.632,04
davon gegen Gesellschafter 457,21 1.808,14
III. Wertpapiere 93.656,00 93.656,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 614.264,13 549.426,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.460,80 1.456,05
Aktiva 1.135.179,33 1.079.084,17

Passiva

30.9.2023
EUR
30.9.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.056.851,70 961.329,18
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 2.556,46 2.556,46
III. Bilanzgewinn 1.028.730,65 933.208,13
davon Gewinnvortrag 797.385,56 689.465,12
B. Rückstellungen 25.275,00 79.943,11
C. Verbindlichkeiten 53.052,63 37.811,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 53.052,63 37.811,88
Passiva 1.135.179,33 1.079.084,17

Anhang

High Tech Dentallabor GmbH, Köln

Anhang zum 30. September 2023

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft firmiert unter High Tech Dentallabor GmbH mit dem Sitz in Köln und ist beim Registergericht des Amtsgericht Köln unter der Nummer HRB 29678 eingetragen.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz ist entsprechend den Gliederungssche­mata der §§ 266, 275 HGB erstellt.

2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1  Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde gemäß der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet. Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2.2  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt. Planmäßige Abschreibungen werden degressiv oder linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrunde gelegt werden, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind. Außer­planmäßige Abschreibungen werden - bei abnutzbaren und nicht abnutzbaren Gegenständen des Sachanlagevermögens - bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG werden im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben.

Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 250,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als EUR 250,00 bis zu EUR 1.000,00 werden wegen der untergeordneten wertmäßigen Bedeutung analog der steuerlichen Vorschriften zu einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wird im Zugangsjahr und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 1/5 ergebnismindernd aufgelöst.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie geleistete Anzahlungen sind mit den Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen waren, mit diesen bewertet.

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden die Materialeinzelkosten, die Fertigungseinzelkosten sowie notwendige Teile der Gemeinkosten einbezogen.

Die in den Vorräten enthaltenen Bestandsrisiken aus langer Lagerdauer und mangelnder Verwendbarkeit sind durch entsprechende Abschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind berücksichtigt.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich nach § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.  Angaben zu Posten der Bilanz

3.1  Anlagevermögen

Auf die Aufstellung eines Anlagenspiegels wurde gemäß § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.

3.2  Weitere Aktivposten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR  TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 228,5 228,9
Forderungen gegen Gesellschafter bis ein Jahr 0,5 1,8
sonstige Vermögensgegenstände bis ein Jahr  90,0 90,3
sonstige Vermögensgegenstände größer 1 Jahr 6,2 9,6
Gesamt:  325,2 330,6

3.3  Eigenkapital

Im Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.028.730,65 ist ein Gewinnvortrag von EUR 797.385,56 enthalten.

3.4  Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung, Berufsgenossenschaft, Garantieleistungen und Kosten für die Aufbewahrung.

3.5  Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten liegen alle unter einem Jahr.

Im Übrigen bestehen für Lieferantenverbindlichkeiten im üblichen Geschäftsverkehr branchenüblicher Eigentumsvorbehalt.

4.  Sonstige Angaben

4.1  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Wesentlichen aus Mietverträgen. Die finanziellen Verpflichtungen betragen zum 30.09.2023 für die nächsten fünf Geschäftsjahre voraussichtlich 37 TEUR (Vj.: TEUR 37) Es bestehen keine Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften.

4.2  Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Bilanz enthält Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 457,21 EUR (Vorjahr 1.808,14 EUR).

4.3  Angaben zur Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Emilios Efthimiadis, Zahntechniker.

4.4  Angaben zu den beschäftigten Arbeitnehmern

Während des Geschäftsjahres wurden im Durchschnitt 11 Mitarbeiter beschäftigt.

4.5  Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.028.730,65 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Köln, den 30.08.2024

Emilios Efthimiadis
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Emilios Efthimiadis, Zahtechniker

 

Köln, den 30.09.2024


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.09.2024 festgestellt.

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