Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 25759
Vorher
St. Nivola Wood Export UG (haftungsbeschränkt)St. Nicola Wood Export UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
13.1.2017
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzVeredlung von HolzwarenGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus Holz
Gegenstand
Handel mit Holzwaren aller Art

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Federica Belluigi
seit 13.1.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

83416 Saaldorf/Surheim
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

St. Nikolai Wood GmbH

Saaldorf-Surheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 82.601,00 42.924,00
I. Sachanlagen 82.601,00 42.924,00
B. Umlaufvermögen 806.647,24 918.544,78
I. Vorräte 32.727,71 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 773.892,86 900.022,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26,67 18.521,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.134,72 0,00
Summe Aktiva 894.382,96 961.468,78

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 217.666,01 206.317,07
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Bilanzgewinn 205.166,01 193.817,07
B. Rückstellungen 28.840,75 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 647.876,20 751.651,71
Summe Passiva 894.382,96 961.468,78

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01.2023 bis 31.12.2023

St. Nikolai Wood GmbH, 83416 Saaldorf-Surheim

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Firma: St. Nikolai Wood GmbH
Sitz: 83416 Saaldorf-Surheim, Gausburg 23
Registergericht: Amtsgericht Traunstein; HRB 25759

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB, den einschlägigen Vorschriften des GmbHG, dem EGHGB und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder dem Anhang zu machen sind, werden weitgehend im Anhang (§ 284 (1) S.1) dargestellt. Bei den Pflichtangaben im Anhang wurde nach dem Wesentlichkeitsgrundsatz verfahren.

Der vorliegende Jahresabschluss ist ordnungsgemäß aus den Büchern entwickelt. Die Bilanz enthält die bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Schulden und Wagnisse.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Ansatzwahlrechte

- Ansatzwahlrechte wurden nicht ausgeübt.

- Von Bilanzierungshilfen wurde nicht Gebrauch gemacht.

III. Angaben zur Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Zeitwert bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare und degressive Abschreibungen bei einer Nutzungsdauer zwischen drei und dreizehn Jahren angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt.

Die Abschreibungszeiträume orientieren sich an den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern.

Die im Berichtsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter € 250 bis € 800 wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben, da diese Werte von untergeordneter Bedeutung sind.

Umlaufvermögen

Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden zum Nennwert angesetzt, abzüglich entsprechender Absetzungen für erkennbare Wertminderungen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Es handelt sich hierbei um unterwegs befindliche Ware.

Forderungen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betragen € 773.892,86 (Vj. € 900.022,80) und werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die laufenden Forderungen gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG) betragen € 199.838.49 (Vj. € 117.997,10), der Zinssatz beträgt 1,5 % bzw. 4 %, die Tilgung € 113.098,87.

Kasse, Bank

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Passiva

Eigenkapital

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Der Gewinnvortrag wurde iHv € 193.817,07 in den Bilanzgewinn einbezogen.

Die Steuerrückstellungen betreffen Gewerbe- und Körperschaftsteuer sowie den Solidaritätszuschlag.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von den Verbindlichkeiten haben € 647.876,20 (Vj. € 751.651,71) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

Art der Verbindlichkeiten Stand 31.12.2023
Euro
davon bis 1 Jahr
Euro
mit einer 1 bis 5 Jahre
Euro
Restlaufzeit mehr als 5 Jahren
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 306.319,37 306.319,37 0,00 0,00
(Vj 34.375,00) (Vj 12.500,00) (Vj 21.875,00) (Vj 0,00)
Verbindllichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 283.390,25 283.390,25 0,00 0,00
(Vj 546.326,65) (Vj 546.326,65) (Vj 0,00) (Vj 0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vj 0,00) (Vj 0,00) (Vj 0,00) (Vj 0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vj 0,00) (Vj 0,00) (Vj 0,00) (Vj 0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 58.166,58 58.166,58 0,00 0,00
(Vj 170.950,06) (Vj 170.950,06) (Vj 0,00) (Vj 0,00)
Gesamtbetrag 647.876,20 647.876,20 0,00 0,00
(Vj 751.651,71) (Vj 729.776,71) (Vj 21.875,00) (Vj 0,00)

Die Verbindlichkeiten aus betrieblichen Steuern belaufen sich auf € 33.909,61 (Vj. € 169.750,06) (§ 266 (3) C Nr. 8 HGB).

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit belaufen sich auf € 868,28 (Vj. € 0,00) (§ 266 (3) C Nr. 8 HGB).

Haftungsverhältnisse

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen wird nicht angegeben, da er für die finanzielle Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft nicht von Bedeutung ist.

IV. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug vier (Vj. zwei).

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Zusätzliche Erläuterungen zum Anhang sind nicht erforderlich, da alle Sachverhalte, soweit sie einer Erläuterung bedürften, bereits in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt wurden.

 

Saaldorf-Surheim, 23.06.2025

St. Nikolai Wood GmbH

Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.6.2025.

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