Pro-Mailing Services eGLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf GnR 485
Eingetragen
30.8.2005
Branche
Postdienste von UniversaldienstleistungsanbieternVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels CarsharingBriefdienste
Gegenstand
Die Portooptimierung für Briefsendungen der Mitglieder sowie die gemeinsame Durchführung von Eigenleistungen im Bereich der Briefbeförderung, insbesondere das Entgegenehmen, Sortieren und Einliefern der Tagespost (Standardbrief, Kompaktbrief, Großbrief, Maxibrief und Postkarte) in den Briefzentren der Deutschen Post AG (DP AG) im gesamten Bundesgebiet. Hierzu ist es notwendig, dass ein Teilleistungsvertrag BZE/BZA mit der DP AG abgeschlossen wird. Die Genossenschaft muss dabei die Exklusivlizenz der Deutschen Post gemäß § 51 PostG achten. Dritte dürfen mit der Erbringung der teilleistungsrelevanten Eigenleistungen der Genossenschaft nur beauftragt werden, soweit dies zu keinen Konflikt mit der gesetzlichen Exklusivlizenz der Deutschen Post führt und sie gegebenenfalls über eine gültige Lizenz zur Briefbeförderung nach den postrechtlichen Bestimmungen verfügen. Das jeweilige Mitglied der Genossenschaft muss auf den Umschlägen der Briefsendungen als Absender erkennbar sein. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist nicht zugelassen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Pro-Mailing Services eG

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 96,00
I. Sachanlagen 1,00 96,00
B. Umlaufvermögen 366.874,79 332.578,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 135.420,89 110.183,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 231.453,90 222.394,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 966,87 966,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 367.842,66 333.640,94

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 95.179,35 65.784,30
I. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 91.379,35 59.784,30
B. Rückstellungen 7.976,00 10.792,00
C. Verbindlichkeiten 264.687,31 257.064,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 367.842,66 333.640,94

Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2009

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Angaben zu den allgemeinen formbezogenen Vorschriften

Größenabhängige Erleichterungen im Sinne des § 288 HGB fanden Anwendung.

Der Jahresabschluss der Firma Pro-Mailing Services eG wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren steuerrechtlichen Vorschriften zu beachten.

II. Angaben zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284, Abs. 2 HGB)

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen und liquide Mittel

Gegenüber Mitgliedern des Vorstandes und gegenüber Mitgliedern des Aufsichtsrates waren zum Bilanzstichtag keine Forderungen zu verzeichnen.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind allesamt zum Nennwert bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Position der aktiven Rechnungsabgrenzung beinhaltet Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der jeweiligen Risiken und möglichen Verpflichtungen erforderlich ist.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten belief sich die Restlaufzeit auf bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Sonstige Angaben

1. Besondere Anhangsangaben i. S. v. § 338 HGB für eingetragene Genossenschaften

1.1. § 338, Abs. 1 HGB 2009

  Zahl der Mitglieder Zahl der Geschäftsanteile Geschäftsguthaben Stand 01.01.
  60 60 6.000,00 €
Abgang 23 23 -2.300,00 €
Zugang 1 1 100,00 €
Stand 31.12. 38 38 3.800,00 €

19 Mitglieder haben zum Jahresende 2009 die Mitgliedschaft gekündigt.

Die Geschäftsguthaben stellen sich folgendermaßen dar:

Verbleibende Mitglieder 1.900,00 €
Ausscheidende Mitglieder 1.900,00 €
  3.800,00 €

1.2. § 338, Abs. 2 HGB

Der zuständige Prüfungsverband der Genossenschaft ist der Prüfungsverband der Sozial- und Wirtschaftsgenossenschaften e.V. mit Sitz in 10707 Berlin, Kurfürstendamm 64.

Mitglieder des Vorstandes 2009:

• Herr Joachim Weustenfeld, Vorstandsvorsitzender

• Herr Manfred Buschke

• Herr Hans Kanal

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2009:

• Herr Holger Würzburger, Aufsichtsratsvorsitzender

• Frau Ina Junker, Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende

• Herr Klaus Oswald Düsseldorf, den 08.06.2010

 

Vorstand Joachim Weustenfeld

Vorstand Manfred Buschke

Vorstand Hans Kanal

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