FITA
Baumontage GmbH
Wallhausen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
138.957,00 |
159.031,50 |
| I.
Sachanlagen |
138.957,00 |
159.031,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
152.731,64 |
130.595,97 |
| I.
Vorräte |
44.444,50 |
49.045,67 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
16.857,66 |
23.552,85 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
91.429,48 |
57.997,45 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.130,00 |
5.820,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
36.488,56 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
296.818,64 |
331.936,03 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
7.338,43 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-4.090,34 |
-4.090,34 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
21.474,25 |
21.474,25 |
| II.
Verlustvortrag |
57.962,81 |
83.623,03 |
| III.
Jahresüberschuss |
43.826,99 |
25.660,22 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
36.488,56 |
| B.
Rückstellungen |
8.806,31 |
3.553,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
280.373,90 |
328.083,03 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
300,00 |
300,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
296.818,64 |
331.936,03 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Im Geschäftsjahr wurden erstmals die
geänderten Vorschriften des
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) angewandt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: FITA Baumontage
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Wallhausen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Ulm
Register-Nr.: 690401
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Anschaffungskosten beweglicher
Wirtschaftgüter des Anlagevermögens bis zu einem
Wert von
EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Der Wert der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr:
EUR 0,00).
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter
Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung
wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von EUR 57.962,81
einbezogen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 48.135,23 (Vorjahr: EUR 116.448,91).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt EUR 258.135,23.
Die nachfolgenden Sicherungsarten und
Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 22.238,67
(Vorjahr: EUR 31.634,12).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR
258.135,23 (Vorjahr: EUR 296.448,91).
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 9.064,11
(Vorjahr:
EUR 14.842,55).
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind die folgenden
Haftungsverhältnisse zu vermerken:
Haftungsverhältnisse nach § 251
HGB
|
Betrag
|
|
EUR
|
aus Bürgschaften,
Wechsel- und Scheckbürgschaften
|
2.395,74
|
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 4,00
Unterschrift der Geschäftsführung
Wallhauen, 04. Dezember
2018
gezeichnet
Hans-Peter Rottler
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
|
Zugänge
|
davon
FK-Zinsen
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
|
|
01.01.2017
|
|
|
|
|
31.12.2017
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken
|
384.124,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
384.124,31
|
technische Anlagen und
Maschinen
|
74.694,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
74.694,05
|
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
51.811,26
|
1.377,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
53.189,04
|
Summe Sachanlagen
|
510.629,62
|
1.377,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
512.007,40
|
Summe
Anlagevermögen
|
510.629,62
|
1.377,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
512.007,40
|
|
kumulierte
Abschreibungen
|
Abschreibungen
Geschäftsjahr
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
kumulierte
Abschreibungen
|
|
01.01.2017
|
|
|
|
|
31.12.2017
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken
|
273.422,31
|
13.598,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
287.020,31
|
technische Anlagen und
Maschinen
|
28.043,55
|
5.764,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33.807,55
|
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
50.132,26
|
2.090,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
52.222,54
|
Summe Sachanlagen
|
351.598,12
|
21.452,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
373.050,40
|
Summe
Anlagevermögen
|
351.598,12
|
21.452,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
373.050,40
|
|
Zuschreibungen
Geschäftsjahr
|
Buchwert
|
|
|
31.12.2017
|
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
Sachanlagen
|
|
|
Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken
|
0,00
|
97.104,00
|
technische Anlagen und
Maschinen
|
0,00
|
40.886,50
|
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
0,00
|
966,50
|
Summe Sachanlagen
|
0,00
|
138.957,00
|
Summe
Anlagevermögen
|
0,00
|
138.957,00
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2018 festgestellt.
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