Jakob Kagerer Baufertigwaren GmbHLiquidiert

93197 Zeitlarn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Regensburg HRB 3478
Eingetragen
30.1.1987
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenGroßhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit sonstigen Baustoffen und Bauelementen
Gegenstand
Der Handel mit Baufertigwaren.

Historie

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Management

NameRolle
Jakob jun. Kagerer
seit 12.4.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Jakob Kagerer Baufertigwaren GmbH

Zeitlarn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 54.009,00 58.046,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 54.008,00 58.045,00
B. Umlaufvermögen 1.081.896,46 990.780,56
I. Vorräte 631.184,00 633.700,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 445.669,70 348.237,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.042,76 8.841,67
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 293.733,54 332.994,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.429.639,00 1.381.820,82

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 358.558,85 378.689,81
III. Jahresüberschuss 39.260,72 20.130,96
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 293.733,54 332.994,26
B. Rückstellungen 8.408,83 8.936,01
C. Verbindlichkeiten 1.421.230,17 1.372.884,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.429.639,00 1.381.820,82

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Jakob Kagerer Baufertigwaren GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Der steuerliche Sammelposten wurde in die Handelsbilanz übernommen, da er von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf den einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Forderungen 151.066,59
Verbindlichkeiten 322.038,51

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.329.308,49 (Vorjahr: EUR 1.267.582,07).

  Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  31.12.2011
TEUR
kleiner 1 J.
TEUR
1 bis 5 J.
TEUR
größer 5 J.
TEUR
Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 1421,2 1329,3 0,0 91,9

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Kagerer Jakob jun. ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 39.260,72.

Auf neue Rechnung werden EUR 39.260,72 vorgetragen.

Rangrücktritt

Zum 31.12.2011 besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 229.733,54 EUR (Vorjahr: 332.994,26 EUR). Es wurden Rangrücktrittserklärungen auf Forderungen in Höhe von 417.033,62 EUR abgegeben, die den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in voller Höhe abdecken.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2012 festgestellt.

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