Bergner und Partner GmbHLiquidiert

Zum Dachsenberg 3, 88682 Salem, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 580762
Eingetragen
12.3.1990
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieVermittlung von Arbeitskräften
Gegenstand
Die Beratung bei der Suche und Auswahl von Führungskräften und Spezialisten im Rahmen eines festen, durch das suchende Unternehmen erteilten Auftrages.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Heidi Bergner
seit 2.6.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Heidi Bergner
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Heidi Bergner
Rosenweg 10/1, 7759 Hagnau
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bergner und Partner GmbH

Salem

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 719,50 3,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 719,00 3,00
B. Umlaufvermögen 237.861,16 218.699,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.326,23 47.555,39
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 189.534,93 171.143,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.871,25 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 240.451,91 218.702,52

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 121.155,77 113.621,27
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 88.056,68 71.582,91
III. Jahresüberschuss 7.534,50 16.473,77
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 117.296,14 103.081,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 240.451,91 218.702,52

Anhang


Der Jahresabschluss der Bergner & Partner GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Informationen zur Bilanz
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Forderungen
0,00 Euro
Verbindlichkeiten
91.634,27 Euro


Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Heidi Bergner
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführerin

Zu den zu Gnsten einzelner Organmitglieder vergebenen Krediten wird berichtet:

Unterschrift der Geschäftsleitung

Salem, 12.03.2018
Heidi Bergner
Ort, Datum
Unterschrift

 

Salem, den 17.12.2021

Heidi Bergner

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2021 festgestellt.

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