TOBA Industrieservice GmbHLiquidiert

65428 Rüsselsheim am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 96044
Vorher
TOBA GmbH
Eingetragen
17.10.2002
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauBau von Industrieanlagen, außer Gebäuden
Gegenstand
ist a) Industrieservice, b) Schweißtechnik, c) Abbruchgewerbe, d) Arbeitnehmerüberlassung, e) Trockenbau, f) Akustik, g) Planung und Durchführung von Hochund Tiefbau sowie Ausbauleistungen jedweder Art und alle damit im Zusammenhang stehenden gewerblichen Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Lukas Viskocil
seit 2.2.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Fatma Tariq
50.00%
Dursun Baylan
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

TOBA Investment Limited Carion Capital Partners
United Kingdom
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TOBA Industrieservice GmbH

Ludwigshafen/Rh.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 66.393,00 0,00
I. Sachanlagen 66.393,00 0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 66.393,00 0,00
B. Umlaufvermögen 943.810,78 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 914.606,11 0,00
1. sonstige Vermögensgegenstände 914.606,11 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 156.024,09 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.204,67 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.894,48 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 294.162,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.311.261,21 0,00

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
II. Gewinnvortrag 122.067,64 0,00
III. Bilanzverlust 441.230,59 0,00
davon Gewinnvortrag 334.427,89 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 294.162,95 0,00
B. Rückstellungen 161.193,20 0,00
C. Verbindlichkeiten 1.150.068,01 0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 679.398,59 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 679.398,59 0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 470.669,42 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 352.576,92 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.311.261,21 0,00

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1. Rohergebnis 3.270.118,51 0,00
2. Personalaufwand 3.192.557,66 0,00
a) Löhne und Gehälter 2.662.924,04 0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 529.633,62 0,00
davon für Altersversorgung 11.398,08 0,00
3. Abschreibungen 28.981,83 0,00
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 28.981,83 0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 741.579,77 0,00
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.002,47 0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 79.002,20 0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -770.000,48 0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00
9. sonstige Steuern 5.658,00 0,00
10. Jahresfehlbetrag 775.658,48 0,00

Ergebnisverwendung

1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
10. Jahresfehlbetrag 775.658,48 0,00
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 334.427,89  
12. Bilanzverlust 441.230,59 0,00

Anhang


A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.


B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital


Das gezeichnete Kapital von 25.000 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Angabe zu Verbindlichkeiten
  

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1.150.068,01 Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
0,00 Euro


Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:
  

Ausleihungen
0,00 Euro
Forderungen
72.854,22 Euro
Verbindlichkeiten
0,00 Euro


D. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:
  

Torun Ismail

Baylan Cihan

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 72.854,22 EUR. Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.492,50 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2016 festgestellt.

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