Moewe
GmbH
Weimar
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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3402
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0
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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1921
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II. Sachanlagen
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1481
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III. Finanzanlagen
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0
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B. Umlaufvermögen
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23294,25
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24548,59
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I. Vorräte
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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23294,25
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24548,59
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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299
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Summe Aktiva
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26995,25
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24548,59
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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23617,55
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24151,20
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I. Gezeichnetes Kapital
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25000
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25000
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II. Kapitalrücklage
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III. Gewinnrücklagen
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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-848,80
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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-533,65
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-848,80
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B. Rückstellungen
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400
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400
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C. Verbindlichkeiten
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2977,70
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-2,61
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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26995,25
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24548,59
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ANHANG
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss 2008 der Moewe GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang
gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang
aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
II. Allgemeine Angaben zu Bilanzierung und Bewertung
Angabe der auf die Bilanz angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Gegenüber dem Vorjahr erfolgte keine
Änderung der angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegestände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Rückstellungen wurden für alle
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet; sie sind im Betrag
der voraussichtlichen Inanspruchnahme bemessen. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
III. Informationen zur Bilanz
Angaben zu Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten in Höhe von €
2.977,70 haben insgesamt € 2.977,70 eine Restlaufzeit
von bis zu einem Jahr.
IV. Sonstige Angaben
Angabe aller Mitglieder des
Geschäftsführungsorgans
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Günther Sittig;
Der Geschäftsführer ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Freihung, den 24. Juni 2009
Geschäftsführung
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